Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.34) УСН
Добрый день. В феврале 2020 оплатили поставщику за оборудование по договору в у.е. Оплата в рублях. В октябре 2020 получили оборудование. Поставили на учет. Но проводки не совпадают с данными сч. ф. поставщика по сумме. А именно сумма без НДС и сумма НДС, на копейки. Скрин прилагаем. По полученному от Поставщика сч. ф. (бумажному) сумма без НДС 3410760,89, сумма НДС 682152,48. Как быть? Спасибо!




Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Здравствуйте, Олеся.
Запросите пояснения у контрагента по поводу сумм в счет-фактуре. Если сумму без НДС из СФ контрагента умножить на 20% то получается другая сумма НДС 3410760,89 *20% = 682152, 18. Если контрагент не будет исправлять СФ, то в учете необходимо отразить суммы как в СФ поставщика. Используя ручную корректировку исправьте суммы в проводках.
Поняли. Спасибо большое!!
Рада, если смогла помочь.