Добрый день ! Вопрос : В 1 кв и 2кв 2020 года в книгу продаж включены счет-фактуры на авансовые платежи (Поступление на расчетный счет). Счет -фактуры выставлены ошибочно (с этих сумм НДС оплачен), по факту аванса нет. Ошибки обнаружены в 3 кв.20г .Как устранить данную ошибку. Сдавать уточненные декларации за каждый квартал или возможно все исправить в 3 кв.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Лишний счет-фактура на аванс полученный в прошлом квартале, нужна ли уточненка по НДС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправление неверного номера первоначального СФ в корректировке поступления в 1С Добрый день! В прошлом периоде в номере счета-фактуры была допущена ошибка. На основании этого счета-фактуры был создан корректировочный счет-фактура на…
- Ошибка в КВО в документе Начисление НДС с СМР хозспособом в 1С Добрый день! На основании документа "Начисление НДС с СМР хозспособом" выписан счет-фактура, в котором неверно указан код вида операции. (код…
- Продажа автомобиля физ лица в учете посредника по продаже в 1С Приобрели автомобиль у физического лица для перепродажи. Автомобиль был продан юр. лицу - БЕЛИНВЕСТГРУПП ООО. Выставлен счет-фактура, в которой указан…
- НДС Добрый день! Как исправить ошибку в разделе 9 Книги продаж, в номере счет-фактуры, выданной покупателю. Счет-фактуру покупателю предоставили верно, но…
Статьи по этой теме
- Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Исправительный счет-фактура оформлен…
- Неверный номер, дата счета-фактуры при восстановлении НДС в 1С Неверный номер, дата СФ при восстановлении НДС Неверно указывается номер и дата счета-фактуры, если восстанавливается НДС по авансам уплаченным поставщикам.…
- Внешний отчет по сверке сумм счета-фактуры и документа поступления в 1С Команда Бухэксперт подготовила внешний отчет Сверка сумм счета-фактуры и документов-оснований . Отчет предназначен для выявления ошибки 60025205, где при изменении…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
Здравствуйте, Лариса.
Основания для уточнения здесь Когда требуется уточненка по НДС?
Для аннулирования ошибочно выставленных счетов-фактур на аванс оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документы. Надо указать в регистре НДС, что Доп. лист — Да и поставить дату корректировки. Например, последний день кв., за который ошибка исправляется.