Наш заказчик оплачивает за нас материалы. И требует на эти суммы счета-фактуры на аванс. Как это сделать в программе? Как потом зачесть эти счета-фактуры на эти авансы когда они зачитываются при реализации?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если К 62.02 образовался не через Поступление на расчетный счет, а через Корректировку долга, то СФ на аванс выписываем обработкой.
Реализация зачтется, как обычно.
Подробнее
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом?
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
.