Уже второй квартал подряд покупаем с ндс гораздо больше , чем продаем. Подскажите пожалуйста, как оставить ндс на 19 счете, чтобы не лег в дебет 68?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Ирина! Можно, но не по всем операциям
Перенос вычета по НДС на 3 года .
Если у вас не включен раздельный учет НДС, то алгоритм такой.
1. В документе Счет-фактура полученный, по которому вычет не принимаете, необходимо снять флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
2. По итогам месяца создать документ Формирование записей книги покупок (ФЗКП) через Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС.
В документе нажать кнопку Заполнить. Далее в ручном режиме исправить общую сумму НДС на ту, которую хотите принять к вычету в текущем период. Правим только графу «НДС». Категорически нельзя ничего вносить в другие графы в ручном режиме в частности в графу Сумма.
В следующем квартале опять создать документ ФЗКП и заполнить его аналогичным образом.
Если включен раздельный учет НДС, то флага в СФ входящем нет и действуете по алгоритму с п. 2.