Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.45) ОСНО
Вопрос: сдала декларацию по НДС за 1 кв. 20. Позже нашла ошибку, в отчетность не включена одна реализация. Подскажите как сформировать уточненную декларацию? Доп, лист в данном случае нужен. и если нужен, как его сформировать? Или могу просто открыть период, провести реализацию и сформировать по-новой декларацию за 1 кв. 20 корректировочную. (без доп. листа).
Спасибо!
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Нужен доп лист в книгу продаж.
Перед тем. как будете сдавать декларацию по НДС рассчитайте, пожалуйста, пени. Погасите их и недоплату в бюджет. Это в том случае, если по КРСБ нет переплаты. Такие действия необходимы, чтобы штрафа не было 20%.
После этого сдаете уточненку. Более подробно, как оформить операцию в материале
Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни
Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал?
.