Выплата зарплаты

Вопрос задал Ekaterina E. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Релиз программы 3.1.8.216. Есть ли возможность при заполнении документа Ведомость в банк (зарплата за месяц) сделать так, чтобы туда попадали только сотрудники по которым прошли начисления в текущем месяце. В нашем случае подтягиваются все перед кем Долг предприятия, даже сотрудники давно уволившиеся (эти суммы не правильные).Смотрела поддерживающий семинар за декабрь, в тестовой базе 3.1.9 такая возможность есть — сразу поставить на выплату из самого документа начисления з/п. Спасибо!

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! В текущих релизах такой возможности нет. Только подбирать сотрудников через Подбор, или «Заполнить» и удалять потом «лишних».
    По сотрудникам, по которым висят ошибочные долги, лучше скорректировать взаиморасчеты. Скажите, сотрудники подтягиваются в Ведомость, а по Расчетному листку перед ними тоже висит долг?

    1. Добрый день. Да в Расчётном листке тоже висит долг перед ними. Пожалуйста, подскажите, как скорректировать взаиморасчёты? Спасибо.

      1. Доброе утро! Это можно сделать с помощью документа «Перенос данных». Корректировать нужно регистры «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Корректировки лучше вводить по виду движения «Расход». Например, если по сотруднику висит сальдо 100 руб,то нужно ввести движения с видом «Расход» на сумму 100 руб. Если сальдо отрицательное -100 руб, то тоже «Расход» на -100 руб.

        1. Добрый день. Возникли вопросы, пожалуйста, подскажите ответы:
          1. В регистре Взаиморасчёты с сотрудниками нужно все колонки заполнять?Что указывать в колонках Активность, Вид взаиморасчётов,Группа начисление удержания выплаты и Сторно?
          2.В регистре Зарплата к выплате , что указывать в колонках Документ-основание и не используется Документ-основание? Дело в том, что сумма образовалась в течении года и по какому документу-основания не знаю.
          3.Корректировать буду суммы на конец декабря 2018. Формирую документ сейчас: какую дату документа ставить и какую дату в табличной части? На что влияет данный документ?

          1. Здравствуйте
            1. Активность «Да», Вид взаиморасчетов ставьте «Выплата зарплаты».Группа начисление удержания можно поставить «Выплата зарплаты» или можно не заполнять (тогда корректировка не будет изменять сумму «Выплачено» в Своде и др. зарплатных отчетах). Сторно — «Нет».
            2. в Документ-основание нужно заполнять документ, по которому висит невыплаченная зарплата. Увидеть по какому документу задолженность можно при автоматическом заполнении Ведомости: создайте новую Ведомость, заполните ее, откройте расшифровку сумм к Выплате, там есть колонка «Документ-основание».
            3. Я считаю, лучше на конец декабря: в шапке оставляйте текущй месяц и текущую дату, а в таблице даты декабрьские: но придется открывать период. В противном случае все даты текущего месяца.
            Документ повлияет на все отчеты, которые формируются по взаиморасчетам: Свод, Анализ, РЛ и др.

Комментарии закрыты.