Добрый день.
В компанию приняли сотрудника по договору ГПХ, который выполняет работы зарубежом и платит налоги там же. Бухгалтер, говорит, что для такого случая НДФЛ они не исчисляют, а взносы должны начислятся также как для ГПХ. Ранее был аналогичный работник, но работал по ТД, соответственно для него были добавлено начисление оплаты труда, с особыми настройками налогообложения. Подскажите, пожалуйста, как в данном случае внести сотрудника и создать начисление по ГПХ? Как понимаю в версии 3.1 вид расчета по ГПХ настроить отдельно нет возможности?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Совсем недавно, я уже давала ответ на аналогичный вопрос. Посмотрите, пожалуйста, мои рекомендации по ссылке: ДОГОВОР ГПХ С НЕРЕЗИДЕНТОМ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИМ В РФ.
Пишите, если останутся вопросы.
Юлия, спасибо! Сделали как вы посоветовали в приведенном посте. Бухгалтера результат устроил.
Спасибо за наводку. Попробуем.