Возврат НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

добрый день
в конце года оформляли возврат НДФЛ по нескольким сотрудникам. Позднее сумма возврата попала в ведомость на выплату.
Обратили внимание, что по этим сотрудникам рвётся расчетный листок и ведомость: в расчетном листке переходящее сальдо меньше, чем сумма к выплате.
это нормально, или у нас в учете ошибка? подскажите, как лучше это исправить

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! На самом деле это довольно частая проблема.

    Скорее всего сотруднику, действительно, переплатили. Излишне удержанный налог должен отражаться в РЛ как сальдо перед сотрудником. А Возврат НДФЛ закрывает этот долг. За этот механизм отвечают Корректировки выплаты.

    Посмотрите:

    Можем разобрать на Ваших данных. Приложите Подробный анализ НДФЛ. Посмотрим для начала почему там появился излишне удержанный.

  2. Муслим Ахметгареев Подписчик Бухэксперт:
    1
  3. Муслим Ахметгареев Подписчик Бухэксперт:

    расч. листок 23

  4. Муслим Ахметгареев Подписчик Бухэксперт:

    подробный анализ 23

  5. Муслим Ахметгареев Подписчик Бухэксперт:

    подробный анализ 24

  6. Муслим Ахметгареев Подписчик Бухэксперт:

    регистр зп к выплате

  7. Муслим Ахметгареев Подписчик Бухэксперт:

    регистр — взаиморасчеты

  8. Муслим Ахметгареев Подписчик Бухэксперт:

    оформили исправления Операцией учета НДФЛ, спасибо

  9. Здравствуйте! Судя по Расчетным листкам, у Вас именно та ситуация, которую я разбирала в кейсе: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
    Т.е. у вас по факту переплата, потому что Возврат на самом деле был не нужен. 🙁

    В такой ситуации я обычно рекомендую вручную добавлять отрицательную корректировку выплаты. Переплата от этого не уйдет, но Ведомость поле этого будет заполняться как ожидается: в нее будет попадать сумма, соответствующая реальному сальдо. И тогда переплата закроется в следующем месяце.

    Честно говоря, я не думаю, что данную ситуацию можно исправить Операцией учета НДФЛ, разве что отменить Возврат налога и вместо этого скорректировать удержанный. но возврат был в прошлом году, и возвращаться туда — не та рекомендация, которую я бы стала давать.

    Подскажите, каким образом исправили?

Комментарии закрыты.