Страховые взносы по доп.тарифам вредникам

Вопрос задал Мария В. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Обнаружила в 3 квартале, что по нескольким сотрудникам не считаются страховые взносы на вновь принятых вредников. Для них была создана новая позиция в штатном расписании и там на вкладке «дополнительно» не стояла галочка «взимаются взносы на занятых на работах с досрочной пенсией». Не знаю как это исправить чтобы начислялись взносы, надбавка за вредность рассчитывается. Пробовала изменять позицию штатного расписания и исправляла документ приема, ничего не помогает, взносы не считаются.

Все комментарии (8)

  1. Уточняю — не считаются взносы по доп.тарифам.

  2. Здравствуйте!

    Есть два варианта решения проблемы:

    1. Т.к. вы признак «вредности» вы проставили в штатке задним числом, то сейчас для того, чтобы «вредность» появилась в регистрах следует перепровести все документы — начисления, в которых были начисления по проблемным сотрудникам (в т.ч. и межрасчетные начисления, например, документы «Премия»).
      После этого потребуется создать документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов) и по кнопке «Рассчитать» в нем должны появиться суммы по доп. взносам.
      Здесь есть особенность, что если у вас тариф для малых и средних предприятий, то для правильного заполнения РСВ документы «Перерасчет страховых взносов» необходимо будет создать за каждый месяц отдельно. Т.е. в этих документах должны различаться месяца в поле «Месяц регистрации».
      Если у вас такой тариф, то напишите. Там нужно будет еще кое-что сделать для заполнения «Отражения зарплаты в бухучете» в текущем месяце.
    2. Бывает так, что первый способ не срабатывает и задним числом программа не хочет подхватывать «вредность» в регистры. Тогда можно воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов». Вначале на вкладке «Сведения о доходах» внести по две строки по сотруднику. Одну с минусовой суммой дохода за месяц и «Видом дохода» — «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами». Во второй строке указать те же самые данные, но только еще заполнить колонки «Облагается взносами за занятых на работах с досрочной пенсией» и «Класс условий труда». Далее нажать кнопку «Рассчитать» и на вкладке «Исчисленный взносы» должны появиться суммы доначисленных взносов по доп.тарифам.
      Еще нужно учесть особенность создания документа, если у вас тариф для малых и средний предприятий, о которой я писала в пункте 1. Т.е. для тарифа-МСП необходимо будет создать отдельные документы на каждый месяц.Здесь еще нужно дополнительно посмотреть, нет ли у сотрудника «Видов доходов», отличных от «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами».Это можно сделать, например, проверив данные в регистре накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов». Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица и смотрите какие значения присутствуют у сотрудника в колонке «Вид дохода». Колонка «Период» — означает месяц, в котором эти доходы были начислены.

      Если у вас останутся вопросы, то мы можем на примере одного сотрудника рассмотреть как заполнить документы и в каких месяцах их создавать. Только напишите тогда пожалуйста какой у вас тариф по страховым взносам и пришлите в формате pdf «Расчетный листок» сотрудника за один месяц.

  3. У нас нет тарифа МСП, но есть другой нюанс. Эти сотрудники помимо основной работы еще у нас работают внутренними совместителями и во совместительству у них нет вредности. Мне не хочется в прошлых месяцах пересчитывать все документы начисления. Если использовать «перерасчет страховых взносов» и проставить суммы доходов с плюсом и минусом то я должна выбрать только суммы доходов именно по основному месту, я правильно понимаю? Если да, то есть ли какой-то отчет в котором я смогу собрать суммы доходов только по основному месту работы (кроме расчетного листа)? Я же могу собрать все доходы сразу за несколько месяцев по которым не насчитались СВ по доп.тарифам (у меня это июль, август и сентябрь)?

    1. Здравствуйте!
      К сожалению, из отчетов по взносам мы не можем получить суммы в разрезе видов занятости сотрудника. В них выводятся только физ.лица.
      Посмотрите пожалуйста я сделала настройки для отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)». Скачать настройки можно по ссылке.
      Как загрузить настройки посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов.

      Вам нужно перебросить суммы с «не вредных» на «вредные» помесячно, поэтому и настройки я сделала для помесячного отчета — «Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)». Сразу за несколько месяцев одной суммой нельзя перебросить доходы, иначе у вас не пойдут контрольные соотношения в РСВ.

      В отчете выводятся только сотрудники с «Основным местом работы», но вы можете дополнительно поставить фильтр по нужным вам сотрудникам, перечислив их в отборе.
      В отчете, помимо группировки по Начислениям, идет группировка по «Видам доходов по страховым взносам». Вот суммы по этой группировке можно брать в целом за месяц для документа «Перерасчет страховых взносов» (там есть такая колонка, о которой я писала).

  4. Добрый день! К сожалению не получилось загрузить отчет по Вашим настройкам, не пойму, что пошло не так, до этого много отчетов загружала от БЭ, скриншот во вложении.

    1. К сожалению, вы не в тот отчет пытаетесь загрузить настройки. В предыдущем сообщении написала, что настройки для отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)» (Зарплата — Отчеты по зарплате). На скриншоте вижу, что вы пробуете загрузить настройки в «Универсальный отчет».

  5. Добрый день! Сформировала отчет по Вашим настройкам, все получилось, очень удобно, большое спасибо. Не знаю куда я смотрела в первый раз))) Взносы рассчитались. Я месяц регистрации ставлю сентябрь? Чтобы он попал в отчет за 9 месяцев. А дату самого перерасчета же можно и октябрьскую?

    1. Здравствуйте!
      Я месяц регистрации ставлю сентябрь? Чтобы он попал в отчет за 9 месяцев. А дату самого перерасчета же можно и октябрьскую?
      Да, все верно.

      Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.