Добрый день.
Есть начисление со следующими настройками (скрин во вложении).
В мае по сотруднику было введено 2 отсутствия (болезнь, прогул, неявка) с 24.05 по 31.05. и с 06.05 по 11.05 и сразу же больничный с 06.05 по 11.05. Оплата по начислению прошла исходя из 55 часов. Кол-во часов верно, т.к. был еще мамин день и работа в выходной.
В июне был введен 1-ый б/л с 22.05 по 03.06, в котором идет сторнирование всех начислений за май, но общая сумма = 0. Также было введено несколько документов отсутствий (болезнь, прогул, неявка) на период с 04.06 по 13.08.
В августе сотрудница принесла 2-ой б/л с 04.06 по 25.06, в котором как будто бы сторнируется 1-ый бл и сама надбавка. При вводе третьего и четвертого больничного идет точно такая же ситуация с перерасчетом.
Подскажите, это нормальное поведение программы?
Добрый день!
Я верно понимаю Вашу ситуацию?
Индивидуальную надбавку начислили в мае правильно, с учетом всех отсутствий.
Затем при вводе больничного в июне за май, программа сторнирует майскую Индивидуальную надбавку и начисляет ее снова. И это правильно делает программа.
Затем при вводе больничного в августе за июнь, программа снова сторнирует майскую Индивидуальную надбавку, и начисляет ее снова, и плюс еще строка красного цвета c положительной суммой майской Индивидуальной надбавки. Если это так и в расчетном листке за Август в начислениях присутствует сумма майской Индивидуальной надбавки — то это неверно.
Подобное некорректное поведение программы в перерасчетах тоже наблюдали не раз.
В этом случае удаляем некорректные записи перерасчета.
Как удалить некорректные сторно-записи на закладке «Перерасчет прошлого периода» можно прочитать в статье
КАК УДАЛИТЬ СТОРНО-СТРОКИ ИЗ ДОКУМЕНТА
Надежда, добрый день.
«Подобное некорректное поведение программы в перерасчетах тоже наблюдали не раз. В этом случае удаляем некорректные записи перерасчета.» — а есть ли какое-нибудь программное решение?
Программное решение… ? Только совет последовательно проводить и формировать документы. Нарушение последовательности — портит учет.
Перерасчеты — это всегда проблема.
В Вашем случае можно посмотреть — зарегистрированы ли по этому сотруднику перерасчеты (Раздел «Зарплата» — «Перерасчеты» ) — если они зарегистрированы — тогда можно их почистить — если они действительно не нужны. Тогда, возможно, не будет такого поведения на закладке «Перерасчет прошлого периода» — как версия.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.