Добрый вечер. Вопрос довольно срочный) у нас менялась налоговая в июле месяце, не сначала месяца, а примерно 22 числа, то есть уведомление мы сдали по старой налоговой. Сейчас проблема в 6НДФЛ за 9 месяцев, программа делит НДФЛ, частично июля в старую налоговую, частично в новую. Наверняка такие случаи часты, как выходят из ситуации? не перебрасывать же руками всех…
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Начисления и выплаты, которые были проведены до даты изменения регистрации, должны относиться к старой налоговой. А после даты изменения регистрации уже к новой.
Организация перешла в другую ИФНС – как подавать 6-НДФЛ?
Если есть документы, созданные до изменений, но по дате выплаты относящиеся уже к новой налоговой, то в них Регистрация ИФНС автоматически не поменяется. Чтобы налог отражался по новой ИФНС, потребуется перепровести все существующие документы начисления, дата предполагаемой выплаты по которым приходится на период после даты смены ИФНС. И в ведомостях на выплату нужно обновить налог, чтобы он тоже соответсвовал новой регистрации.
Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом — что делать?
выплаты прошли нормально. туда куда нужно…а расчеты с старой налоговой закрыты совсем, как мы туда можем подать декларацию?
куда подавать понятно, но встают начисления не туда…
Уточните, пожалуйста, что значит, начисления попадают не туда? В старую налоговую? Или наоборот выплаты прошли по старой, а начисления отражаются по новой?
Обычно ведомости формируются на основании данных документов начислений, и если есть расхождения, значит начисления перепроводили после смены налоговой.
исчислен в старой, а удержание в новую.
А нужно, чтобы и исчисленный налог отразился в новой, и удержанный? Это выплаты после 22 июля, правильно? Вы могли бы пояснить на примере, что не туда попадает?
я уже сама запуталась))) пишу в несколько окон)) в 6НДФЛ налог исчислен в одной налоговой, а доход в другой)
Т. е. в строке 120 отражен доход, а втроке 140 пусто? А удержанный по строке 160 относится туда же, куда и налог исчисленный?
Приложите, пожалуйста, по любому сотруднику, который относится к подразделению с изменением ИФНС, Подробный анализ НДФЛ с начала года. Посмотрим, какие документы делают такие движения, чтобы понять, как исправить.
так не видно какие именно документы) если б было бы видно) я б сама поняла как исправить)) а там просто суммы в расшифровке. Которые непонятно к чему относятся
Если сформировать именно Подробный анализ НДФЛ (налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) по сотруднику, там видно документы. И будет видно деление по ИФНС. Хотя бы примерно можно будет понимать, на какие периоды смотреть.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, сначала была ИФНС №14, а теперь №9? Июньские отпуска и начисление зарплаты не должны попадать в ИФНС №9? Я не вижу ведомости в подробном анализе, поэтому не могу понять, когда были выплаты.
Месяц, с которого действуют данные о новой регистрации — июль?
новая налоговая с 23 июля. была 14 стала 9) это документы созданы в июне были…а так они июльские
То есть начисления из выделенных документов верно попадают? В 9 налоговую? А что тогда неправильно, куда попадает лишний доход?
Я вижу, что удержан налог по обеим ИФНС не так, как нужно, но это можно попробоваться решить обновлением налога в ведомостях или групповой обработкой.
А вот если начисления неправильно отражаются, тогда поможет перепроведение документов начислений. Но сначала нужно определить, к какой налоговой должны относиться какие документы и менять настройки регистрации в налоговом органе.