Сальдо по взаиморасчетам с сотрудником

Вопрос задал Elly M.

Ответственный за ответ: Грянина Елена (★9.98/10)

Каким образом перейти от настройки «показывать взаиморасчеты по месяцам расчета зарплаты» к настройке «по данным бухучета»? Имеется ввиду какие регистры нужно править, когда, в какой последовательности, чтобы взаиморасчеты шли, например, на 01.01.2018 как в бухгалтерии.

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Никакие регистры править не нужно 🙂 Достаточно выбрать вариант отображения сальдо в зарплатных отчетах в разделе Настройка – Дополнительные настройки.

    Подробно тема раскрыта в публикации Учет «бухгалтерского сальдо» (ЗУП 3.1.4)

  2. Про эту настройку я в курсе, только почему-то при переключении, суммы (сальдо) получаются невообразимо большие для сотрудников.

    1. М.б. что-то не так заполнилось при установке обновления в Вашей информационной базе. Попробуйте посмотреть с помощью «Универсального отчета» данные регистра накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».

  3. Добрый день! Сейчас посмотрела данные регистра «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», действительно записи там неверные. Исправить лучше документом «Перенос данных», корректируя регистр?

    1. Да, либо перепровести документы, либо скорректировать регистр с помощью технического документа «Перенос данных».

  4. И еще хотела спросить, в чем разница двух регистров Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате? Ведь в 2.5 регистр Взаиморасчеты можно было сравнивать с сальдо по 70 счету, теперь я так понимаю в ЗУП 3 за это отвечает регистр «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».

    1. Взаиморасчеты — хранят итоговое «зарплатное» сальдо, а Зарплата к выплате — данные для заполнения ведомостей.
      Да, всё верно, для сверки с 70 счетом — регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».

  5. Я правильно понимаю, что сальдо по регистрам Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате должны всегда совпадать?

    1. Думаю да. Возможно есть какие-то исключения, я всё же не разработчик и не проектировщик этого решения, а так же, как и Вы — просто им пользуюсь 🙂 М.б. с отрицательным исчисленным НДФЛ будет разница — но я не проверяла, как эта операция отражается в регистрах.

Комментарии закрыты.