РСВ иностранцы

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Здравствуйте ! В организации есть Сотрудник ВПНР . В июне ему была начислена сумма в размере 15000 , которая облагалась ПФР , но не облагалась ФСС . Должна ли эта сумма быть отражена в разделе 9 ? Если да , то тогда сумма по колонке за 3-й месяц строки 10 раздела 9 не будет равна сумме по колонке 5 строки 054 приложения 2 . И должна ли она быть равна ? . Если все-таки этой суммы не должно быть в разделе 9 , то как сделать корректировку ?

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста какой статус у этого сотрудника указан в его карточке в разделе «Страхование»? На скрине видно, где это можно посмотреть:

  2. Временно пребывающий ВПНР

    1. Статуса с таким наименованием в 1С ЗУП 3 нет. Есть статус «Иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, кроме высококвалифицированных иностранных специалистов». Вы его имели ввиду?

    1. Приложение

      Здравствуйте!
      Если у Вас в программе установлен такой статус для сотрудника, то взносы ФСС по нему должны исчисляться. По сотрудникам со статусом «Иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, кроме высококвалифицированных иностранных специалистов» исчисляются не только взносы ПФР, но и взносы ФСС (только взносы ОМС не исчисляются).

      Приложил скрин с табличкой по всем статусам иностранцев и какие взносы по ним исчисляются. Также Вы можете посмотреть видео по вопросу учета иностранцев в РСВ с последнего семинара по отчетности за 9 месяцев 2019 года: [11.07.2019 запись] Отчетность за 1 полугодие 2019 г. по НДФЛ и страховым взносам (Видео «Взносы за иностранцев»)

      По иностранцу с таким статусом заполняется раздел 9 и сумма сходится с Приложением 2, поскольку по ним исчисляются взносы ФСС и они показываются в приложении 2.

  3. Здравствуйте ! Семинар я смотрела и табличку видела . Эти 15 000 — это договор ГПХ , по этому виду расчета не начисляется ФСС неважно иностранец это или нет. Но так как на иностранцев мы заполняем 9 раздел я хочу понять должен ли он совпадать с суммой по строке 054 с Приложения 2 или в данном случае это не обязательно .

    1. Здравствуйте!
      Если это договор ГПХ тогда да ФСС не должен начисляться. Просто в первоначальном вопросе это не было уточнено.
      «Но так как на иностранцев мы заполняем 9 раздел я хочу понять должен ли он совпадать с суммой по строке 054 с Приложения 2» — думаю, что в данном случае не должно, поскольку эти 15000 не облагаются фсс и в Приложение 2 соответственно не попадают.

      На всякий случай смоделировал у себя и проверил КС внутренней проверкой 1С. Ошибок не было.

  4. Извините , я имела ввиду не начисляется ФФОМС

  5. Нет , все правильно , ФСС

Комментарии закрыты.