Добрый день, за июль месяц при выгрузке резервов остатки на начало и конец идут, а обороты нет, подскажите с чем это может быть связано, разница на красноту 430,21 (скрин) может за счет увольнения была большая компенсация по сотруднику. Такое может быть, или что то не верно сделали?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не корректные остатки резервов в январе 2023 Добрый день. На конец 2022 у сотрудника отпуск отгулян авансом, остаток резервов отпусков на конец года 0. При заполнении нового…
- Резервы отпусков Добрый день! При начисление резервов по оплате труда по отпускам за февраль сумма накопленного резерва по всем сотрудникам отличается остатка…
- Резервы по оплате труда в НУ Добрый день, ООО в середине года, изменили процент отчисления в резерв в НУ, после этого при выгрузке в БП отражения…
- Сторно резерв по отпускам без начислений по ЗП в декабре 2019 Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.12.142) У нас есть сотрудник, который на протяжении 2019г…
Статьи по этой теме
- Коды видов дохода исполнительного производства в ЗУП 3.1 Коды видов дохода для удержанных сумм — нормативка ч. 5.1 ст. 70 Закона N 229-ФЗ: Лица, выплачивающие гражданину заработную плату…
- Тотальная проверка ОСВ в 1С На конец месяца остатка не должно быть по следующим счетам: 25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы». В налоговом учете (налог…
- Справочник Группы сотрудников Справочник Группы сотрудников (Настройка – Предприятие – Группы сотрудников). Группы сотрудников могут быть: Автоматически формируемые по критериям отбора Группы, отнесение…
- Установка даты запрета изменения для раздела «Выплата зарплаты» (ЗУП 3.1.5) После начисления зарплаты сразу может возникнуть необходимость «закрыть» ее от случайного изменения, но при этом выплата зарплаты может быть еще…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️
Добрый день! Разница может быть за счет сторно. В ЗУП сторно отразилось как -430,21, а в Бухгалтерии на его сумму сформировалась проводка дт96-кт91.01 с положительной суммой +430,21.
Дело в том, в программе сторно отражается проводкой дт96-кт91.01, а не сторно-проводкой дт. затратного счета-кт96.
Ну я так понимаю это нормальная ситуация? Это же не является ошибкой? Сторно происходит за счет не хватки резерва?
Да, всё верно. Данная ситуация не является ошибочной, но за счет того, что она по-разному отражается в ЗУП и в БП, возникает разница в оборотах.