Персонифицированные сведения по физ лицам

Вопрос задал Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.310)
Отчет Персонифицированные сведения по физ лицам. В строку 070 попадают все начисления по сотрудникам. Это верно? или должны попадать только начисления, которые облагаются соц взносами. Например, у нас были выплаты по соглашению сторон в пределах 3х средних заработком и материальная помощь.

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте! В строку 070 попадают начисления, которые являются объектом обложения страховыми взносами.

    Про заполнение отчете можно посмотреть публикацию — Персонифицированная отчетность (СЗВ-СТАЖ, ЕФС-1 и новый отчет вместо СЗВ-М) в 1С

    1. т.е. сумма по аналогии со строкой 030 в РСВ. Почему тогда подтянулась сумма- Выплата по соглашению сторон необлагаемая. Может в настройках проблемы. Настроено как в вашей статье Расчет облагаемой и не облагаемой суммы компенсации при увольнении по соглашению сторон

  2. Добрый день! Здесь скорее строка 050 РСВ подходит, т.к. она соответствует облагаемой базе.
    В облагаемую базу не попадают виды доходов: «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами» и «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих» (он указан в компенсации).
    Причем первый в РСВ не попадает совсем, а второй попадает, но как необлагаемый доход.

  3. Насчет пункта «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих» сейчас посмотрю дополнительно, появились сомнения, может быть Вы правы, берем 030 из РСВ, а «выкидываем» только «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами» (которые в РСВ и так не попадают).

  4. Совсем непонятно. Почему больничный за счет работодателя попадает? в строку 050 РСВ нет начислений по больничному. Данное начисление на облагается соц взносами. В публикации как раз такой пример разобран, что начисление по больничному попадает в отчет ПСФ. И почему в программе все начисления тянутся? недоработка или настройки не те?

    1
  5. Всё верно, берем строку 030. Т.е. все начисления, которые являются объектом обложения страховыми взносами, даже те (компенсации, больничные), на которые не начисляются страховые взносы:

    «В строку 070 включаются все выплаты в пользу физического лица, которые признаются объектом обложения страховыми взносами по п. 1 ст. 420 НК РФ, а не только те, на которые начисляются страховые взносы. Это подтвердила УФНС России по Москве в письме от 07.02.2023 № 27-16/013080@».

    Т.е. «выкидывает» только те, которые объектом обложения страховыми взносами не являются, например дивиденды.

  6. Еще подскажите, надо ли сдавать нулевой отчет? По трудовому договору сотрудников нет. Есть только ЕИО, с ним ТД не заключен. ЗУП не дает выгрузить нулевой отчет.

    1. Дело в том, что СЗВ-М мы подавали пустой. У нас ЕИО- единоличный исполнительный орган. А вот пустой ПСФ не дает выгрузить ЗУП.

  7. Добрый день! А в 3 разделе РСВ показывали сотрудника? По идее он В отчете «Персонифицированные сведения» как в разделе 3 РСВ — с ФИО но без суммы в строке 070.

    1. нет не показываем в разделе 3 РСВ. Отправляем нулевой отчет без сотрудников.

  8. Здравствуйте! Как вариант можно в разделе «Сведения» заполнить данные по одному физ.лицу, выгрузить отчет в файл. Далее открываем файл с помощью приложения Блокнот и удаляем эти данные. После сохраняем изменения и отправляем отчет.

  9. Пробовала, Контур не дает отправить пустой отчет. Пробовала и в контур создать вручную. Поддержка контура объясняет, что пустой отчет не надо отправлять. Только если есть физ лица.

  10. Добрый день! В принципе, если в РСВ сотрудника не было, то проблем быть не должно. Обычно возникают ошибки при сверке, если физ.лицо в одном отчете есть, а в другом — нет.

Комментарии закрыты.