Добрый день! Подскажите, как правильно должно учитываться сторно в такой ситуации:
начислено за июль: 10 000
начислено за август: 11 000, и отсторнировалась часть отпуска, начисленного в июле: 1 000, итого начислено в августе: 10 000. Как правильно отразить в 3м разделе РСВ эти доходы?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В этом случае в 3 раздел по сотруднику должен пойти за июль 10000 руб. дохода, а сторно произошедшее в августе за июль должно быть учтено именно в августе, т.е. в 3 раздел должно пойти 10 000 руб. дохода за август. СПециально этого делать в программе не требуется, она сама так должна учесть это сторно на 1000 руб.
В данной ситуации всё просто, однако существуют более сложные варианты. Рекомендую изучить этот вопрос более подробно здесь: [10.07.2018 запись] Отчетность по взносам за 1 полугодие 2018 (Расчет по страховым взносам — Сторнирование данных прошлых периодов) и здесь: [10.04.2018 запись] Отчетность по страховым взносам за 1 квартал 2018 года: составление в 1С:ЗУП 3 и 1С:Бухгалтерия 3 (Расчет по страховым взносам — Сторнирование данных прошлых периодов)
Я правильно понимаю:
РСВ: 07 — 9 000
08 — 10 000? Спасибо за ответ
ой, 08 — 11 000?
Нет. за июль — 10 000, а за август тоже 10 000 = 11 000 того, что начислено за август, за минусом 1000 сторно за июль. Поскольку в августе хватает положительного дохода, то это сторно учитывается именно в августе. Посмотрите материалы, ссылку на которые я давал, там этот принцип подробно рассматривается.
я почему спросила, программа как раз наоборот сделала — 1000 отнесла в июль.
спасибо. будем разбираться
В рамках одного квартала это не так критично. Это критично если речь идет о переходе между кварталами, подобный пример разбирает Елена Грянина в материалах, ссылку на который я дал
спасибо большое