Перерасчет страховых взносов по доп.тарифу

Вопрос задал Анна (Пермь)

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

ЗУП 3.1.8.246.
Добрый день.
В течение года сотрудник периодически работал во вредных условиях труда, что указывалось в табеле. Соответственно при начислении зарплаты заработок делился между условиями труда и начислялись страховые взносы по доп.тарифу (по вредности).
В конце года оказалось, что вредности не было и в табеле отражать было не надо, и далее не начислять взносы по доп.тарифу.
Как правильно исправить прошлые расчеты (за год) и далее перерасчитать взносы для корр.РСВ?

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    К сожалению, даже если убрать по сотруднику эти условия труда из документа Табель и перепровести его, то автоматического пересчета (сторнирования) взносов при расчете этого сотрудника в текущем месяце не происходит. Поэтому необходимо вручную документом «Операция учета взносов» на вкладке «Сведения о доходах» перекинуть этот «вредный» доход на «невредный» и на вкладке «Взносы в ПФР по доп. тарифу» снять исчисленный доп. взносы.

    Пример показываю на скринах ниже:

    1. Спасибо.
      Попробовали сделать так (до этого еще пробовали документом Перерасчет страховых взносов). Корректировка РСВ по сотруднику заполняется правильно, но не проходит проверку контрольных соотношений: ругается что не совпадают суммы по разделам 1.3.1, 1.3.2 и сумма по разделу 3.2.2 (по всем сотрудникам). Причем разница как раз на сторнированные суммы и базы и взносов (исключились из сумм в разделе 1.3.2, но прибавляются к сумме по разделу 3.2.2), хотя там по сотруднику уже ничего не заполнено.
      При этом заметили, что если скорректировать только январь и февраль то корректировка проверку проходит, а когда добавляем перерасчет за март, то проверка начинает ругаться на все 3 месяца, хотя скорректировали март аналогично другим месяцам.

      1. Пришлите пожалуйста скрин документа (все вкладки, где вносили данные), которым корректируете март

        1. заполнили 2 вкладки: Сведения о доходах и Взносы ПФР.

            1. Здравствуйте! По скринам всё отражено вроде бы правильно. А Вы не могли бы ещё прислать скрин ошибок, которые выдаются при проверке контрольных соотношений.

              1. Добрый день.
                Вот для примера первые ошибки, всего их там 14 на 1 человека, но все про одни и те же суммы.
                Но сейчас у нас получилось воспроизвести ошибку на демобазе. Значит это наверно программная ошибка, придется писать в техподдержку.

                1. Да, странно что возникают ошибки. Вроде бы всё корректно заполнили, попробуйте написать в поддержку. Посмотрим, что ответят. Я обсуждения не закрываю, как ответят можете написать, если что-то будет непонятно, посмотрим, как с этим быть.
                  А ещё уточните пожалуйста Вы отчеты отправляете непосредственно из 1С или куда-то их выгружаете?

                  1. Хорошо, отпишусь здесь как ответят. Может быть еще демо запросят.
                    Выгружаем и отправляем через Контур-Экстерн. 1С-Отчетность не подключали.

                    1. Насколько я знаю в контур тоже есть внутренняя проверка отчетов перед отправкой. Попробуйте этот отчет выгрузить в контур и выполнить проверку там.

    2. Добрый день.

      Извините за задержку с ответом, помимо долгого рассмотрения очень долго доказывали техподдержке, что это не наша ошибка и ввели мы все правильно, не хотели брать у нас демо. В итоге все-таки взяли и отправляли разработчикам, только в конце той недели получили ответ…
      >>Ответ разработчиков:
      Дело в том, что по подразделу 3.2.2 подтягиваются данные из первичного отчета, т.к. по умолчанию считается, что пока они явно не обнулены, они имеют силу.
      Чтобы явно обнулить данные подраздела 3.2.2 по сотруднику Иванову, необходимо несуммовые поля (месяц и категория) заполнить аналогично первичному отчету, а суммовые оставить незаполненными.
      Мы рассмотрим возможность автоматизации этой процедуры.
      <<

      Но сами мы еще не проверили пока как это сработает.

      1. Попробовали в демобазе так, корректировка за 1 квартал стала проходить проверку. Но после этого не проходит проверку первичная за полугодие, хотя во 2 квартале уже и не заводили вредность вообще изначально. Без корректировки первой если, то проходит проверка.
        И опять будем писать в техподдержку…

  2. Здравствуйте!
    «Чтобы явно обнулить данные подраздела 3.2.2 по сотруднику Иванову, необходимо несуммовые поля (месяц и категория) заполнить аналогично первичному отчету, а суммовые оставить незаполненными.» — Насколько я понял Вы то сделали в демо-базе? И ошибка не возникла?

    Если так, то не могли бы Вы пояснить, как Вы это сделали. Я просто не совсем понял, что имеется ввиду под «необходимо несуммовые поля (месяц и категория) заполнить аналогично первичному отчету, а суммовые оставить незаполненными.» Догадываюсь, что речь идет о том, что требуется вручную поправить сведения в разделе 3 по сотрудникам, по которым сдается отчет.

    1. Ага, тоже так поняли что вручную. Сделали так, как на скрине и проверка прошла.
      Только вот дальше следующая первичная (за полугодие, корректировка была за 1 квартал) не проходит проверку… И снова в техподдержку написали

  3. Спасибо большое, что написали. Не сталкивался с таким требованием, буду иметь ввиду

Комментарии закрыты.