Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ели отчете «полный свод начислений удержаний и выплат» сформировать за период например за полгода, то я вижу полностью цифры за полгода, они совпадают с цифрами из бухгалтерской базы, кроме начального и конечного сальдо (оно тоже суммируется за период). Как настроить отчет чтобы начальное сальдо не суммировалось, а переходило с предыдущего периода и конечное сальдо соответственно тоже?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Используйте в отборе Группы «Входящее сальдо периода» и «Сальдо по итогам расчетов за период»:
Спасибо! Получилось!
Отлично! Рада была помочь!