Добрый день, у меня вопрос по инвентаризации отпусков, например в организации ведется учет резервов в БУ учете нормативным способом, и есть резерв в НУ. В декабре делается инвентаризация и по факту сальдо по 96 счету на конец года по БУ и НУ выравнивается ( скрин 1). А если в организации только оценочные обязательства в БУ методом МСФО ? То ЧТО происходит при инвентаризации в декабре? Тот же метод, что и в течение года, так же считается по остаткам отпусков?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Все верно, при методе МСФО в декабре при инвентаризации расчет идет такой же, как и в течение года. Подробно механизм инвентаризации описан в статье — Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам
Если останутся вопросы, то пишите
получается, если организация ведет учет резервов методом МСФО только в БУ, то и инвентаризация по факту ничего не дает ни в каком отчете ничего не увидим? А если кроме бу есть еще и ну, тогда на стороне бухгалтерии по 96 счету увидим что на конец года уравнялись суммы по БУ и НУ?
Здравствуйте!
то и инвентаризация по факту ничего не дает ни в каком отчете ничего не увидим?
Подскажите что вы имеете в виду, что «ни в каком отчете ничего не увидим»?
А если кроме бу есть еще и ну, тогда на стороне бухгалтерии по 96 счету увидим что на конец года уравнялись суммы по БУ и НУ?
Если, например, в Бухгалтерии для «Учета отложенных налоговых активов и обязательств» выбрано, что «Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц», то в конце года будет сумма на 96 счете по БУ, но не будет по НУ. Она будет висеть на временных разницах.
Здравствуйте, я вроде бы поняла, если организация ведет учет резервов методом МСФО без НУ, то в декабре все равно происходит инвентаризация (досписание или доначисление), я сначала сделала инвентаризацию в декабре, посмотрела, сколько у сотрудницы будет исчислено, а потом попробовала ее уволить, сумма получилась таже самая, и если всех уволить, то 96 закрывается. Меня смутило ,что хоть в НУ и не ведется учет резервов, а на стороне БУХ при проведении документов все равно отражалась сумма в ну, оказывается в настройках стояло, что в НУ ведется на стороне БП
Здравствуйте!
Вы все верно пишете про декабрьскую инвентаризацию.
В статье ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И РЕЗЕРВОВ ПО ОТПУСКАМ у нас так и сказано:
Т.к. в НУ резервы не образуются, то возникает разница между БУ и НУ, которую вы как раз сейчас в отчете и видите.
Спасибо большое, вопросов больше нет
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂