Больничные с продолжением 25.03.20 по 03.04.20,04.04.20 по 09.04.20,10.04.20 по 08.05.20 принесли все 08.05.20.Соответственно начисление будет в мае.За март начислена зарплата полностью. Придется сторнировать.Отчетность за 1 квартал сдана (РСВ, 6-НДФЛ,ФСС). ОСНО. Надо ли корректировать отчетность или можно отразить в текущем квартале, как отразить в программе 1С 8.3 ЗУП.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Больничный
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Крайний срок уплаты НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1 (3.1.10.376) В производственном календаре изменен код, и период с 30.03.20 по 08.05.20 отмечен рабочими днями (соответственно…
- 6-ндфл Добрый день , при заполнении отчетности по 6-НДФЛ за 1 квартал 2020,как следует отразить выдаваемые суммы по больничным листам и…
- Отражение дохода за декабрь 2020г в новой отчётности 6-НДФЛ за 1 квартал 2021г,когда заработная плата за декабрь 2020г была выплачена 11 января 2021г В каком разделе отразить доход за декабрь 2020г в новой отчётности 6-НДФЛ за 1 квартал,когда заработная плата за декабрь 2020г…
- Новые должности Добрый день. Каким отчетом можно отразить кадровый отчет по подразделениям по введенным новым должностям за квартал . Данный отчет необходим…
Статьи по этой теме
- Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
- Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Исправительный счет-фактура оформлен…
- Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
- Как отразить приобретение в лизинг для деятельности, необлагаемой НДС? Как отразить приобретение в лизинг автобуса для деятельности, необлагаемой НДС? Если приобретен актив для необлагаемой деятельности, при этом есть операции…
Здравствуйте!
В отчетности 4-ФСС и 6-НДФЛ нет персонифицированной информации, поэтому корректировки в данном случае не подаются (по 6-НДФЛ подаем только в случае, когда сторно происходит за прошлый год).
А со взносами несколько интереснее: если у сотрудника в мае будут облагаемые взносами доходы в размере, покрывающем сторно, то сторно учтется в мае и корректировку подавать будет не нужно. Если же сотрудник так и проболеет весь месяц (или уйдет в неоплачиваемый отпуск, например), то да, придется подавать корректировку. Подробнее об этом механизме в [14.04.2020 запись] Отчетность 4-ФСС, РСВ в 1С за 1 кв. 2020 г., видео «Перерасчеты в РСВ».
Что касается отражения ситуации в ЗУП, то тут 2 варианта: