По Исправительному счет-фактуре на аванс, сумма НДС попадает в Формирование записей книги покупок некорректно в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! в 1с бух тестируем заранее, как будут заполняться книги покупок и продаж в первом квартале 2026. Помогите, пожалуйста, разобраться, почему в Формирование записей книги покупок не заполняется раздел Полученные авансы, хотя у нас выставлена сф на аванс 27.01, затем 31.01 сделана исправительная сф на аванс, тк мы поняли, что не вся сумма аванса оплачивает услуги с ндс, а есть часть, которая оплачивает продажу ПО (ведем раздельный учет). Есть реализация за январь с НДС от 31.01. Но в книгу покупок вычет с аванса не встает. Скрины документов и проводок прилагаю

Метки вопроса: —
Все комментарии (10)
  1. Добрый день!

    Уточните, для чего делаете исправление?

    Без исправления программа заполняет Формирование записей Книгу покупок корректно.
    Но вот после исправления — нет.

    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

  2. Добрый день!
    Мы предоставляем услуги, часть из которых облагается НДС по 22% , а часть не облагается НДС. Наша деятельность связана с получением авансов от клиентов за будущие поставки или оказание услуг. Однако, на момент получения авансов зачастую невозможно определить, какая именно услуга будет предоставлена, а следовательно, и ставка НДС, подлежащая применению. На основании рекомендаций Минфина России, изложенных в письме от 06.03.2009 № 03-07-15/39, если на момент получения аванса невозможно определить ставку НДС, мы исчисляли налог по максимально возможной расчетной ставке (22/122). Действия после оказания услуг: После предоставления услуг, если клиент получил услуги, не облагаемые НДС, мы оформляем исправительные счета-фактуры на аванс на разницу между суммой полученного аванса и стоимостью услуг без НДС.
    Я попробовала внести в тестовую базу езе реализации без НДС, в таком случае в Формировании записей книги покупок попадает загадочная сумма НДС при этом только по последнему документу реализации за 31.03. Сканы прилагаю

  3. А может быть, после предоставления услуг без НДС вместо исправительной исправительные счета-фактуры на аванс просто аннулировать ее как ошибочную?

    Доделаю пример в базе, вернусь с ответом.

  4. Добрый день! нам, увы такой вариант не подходит. Аванс может быть в начале года, а клиент его расходует целый год по чуть-чуть и многие клиенты требуют исправить документы, поэтому мы по умолчанию для все клиентов делаем исправительные сф на аванс на основании данных по реализации без НДС

  5. т.е. получается, что когда мы делаем исправительную сф на аванс у нас должна появится отдельная быть запись в книге покупок по этой исправительной сф на сумму разницы. Подскажите, как вы сделали, чтобы она отразилась в документе Формирование записей книги покупок? у меня исправительные сф не попадают в книгу автоматически?
    И еще вопрос, если провести еще реализацию по этому авансу, как в таком случае заполнится строка книги покупок? будет строка по исправительной сф и к ней в 7а информация о документе реализации? или будет строка с первоначальной сф на аванс и к ней информация по реализации?

  6. Ой, нет ввела вас в заблуждение. В ФЗКП попала разница, а должна сумма по реализациям, т.е. 445,05.
    Как вариант при заполнении ФЗКП можно поправить вручную. И скорей всего так и придется.

  7. а если добавлять вручную, то я должна выбрать последнюю исправительную сф и в 7а указать все реализации по ней? Или все таки я указываю первичную авансовую сф и все реализации?

  8. Ольга, давайте распишу пример на своих данных.

    Поступление от покупателя 27.01 на сумма 2968, выставляем авансовый счет-фактуру с НДС 22/122 на 535,21
    Реализация 31.01 с НДС 22% на сумму 200, выставляем счет-фактуру на 36,07
    Реализация 18.03 с НДС 22% на сумму 200, выставляем счет-фактуру на 360,66
    Реализация 20.03 с без НДС на сумму 500.

    Оформляем Исправительный счет-фактуру на аванс, НДС 22/122 был 535,21 стал 445,05.

    Закрываем период. Заполняем Формирование записей книги покупок.
    Документ автоматически заполнился, но суммы в нем некорректные. Я поправила только суммы вручную — сумму реализаций и НДС по реализациям.
    В Книге покупок отражено, что есть исправление.

    В Книге продаж все заполняется автоматически корректно.

    Так у нас суммы НДС в Книге покупок с КВО 22 и в Книге продаж с КВО 01 сходятся.
    Сальдо по счету 76.АВ так же корректное.

  9. Благодарю за ответ. Спасибо за помощь

    1

Комментарии закрыты.