Добрый день. Были оказаны услуги по покраске. Затраты были отнесены на 26 счет. Порядчику были возвращены услуги. Как сделать корректировку в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат услуг в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Безвозмездное поступление услуг Добрый день. Нашей организации были оказаны безвозмездные услуги. Услуги без НДС. Как отразить в 1с данную операцию?
- Отражение разниц в БУ/НУ при проведении неотфактурованных поступлений услуг в 1С Добрый день. Просьба помочь разобраться с вопросом. Ситуация следующая: нам были оказаны услуги, документы по которым были не корректно оформлены.…
- Учет услуг и вознаграждения приобретенных через агента в 1С Добрый день. Наша организация заключила агентский договор , на основании которого агент от своего имени и за свой счет покупает…
- Вычет по НДС с авансов полученных после взаимозачета Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: с покупателем был заключен договор на авансирование, авансы были получены от покупателя, продавец (наша…
Статьи по этой теме
- Акт на прошлогодние услуги составлен в 2019 году - какая ставка НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда фактическое оказание услуг произошло в конце 2018 года, а акт приемки этих услуг и счет-фактура датируются…
- При покупке маркетинговых услуг в ЕАЭС упрощенцы уплачивают агентский НДС Источник: Письмо Минфина от 14.09.2023 N 03-07-13/1/88009 Информация для: упрощенцев Налогоплательщики, работающие на УСН, в общем случае не платят НДС,…
- Какой датой вносить документ ЭДО прошлого периода? УПД поставщика выставлен 30.02.2021 и подписан нами 09.05.2021. Какова будет дата принятия к учету товаров, работ, услуг по первичным документам,…
- Пониженная ставка НДС для авиакомпаний — теперь до конца 2021 Продлен срок действия пониженной ставки НДС по внутренним воздушным перевозкам — соответствующие изменения в пп. 6 п. 2 ст. 164…
Добрый день, Ольга
Уточните пожалуйста. Вы оказывали услуги по покраске и вам их вернули, или вам оказывали услуги и вы их возвращаете?
Мы купили трубы. При это нам отгрузили отдельно трубы, отдельно работу по покраске этих труб. Необходимо вернуть часть труб ( и соответственно уменьшить сумму оказанных работ). Поставщик отказывается предоставлять корректирующие документы.
В программе 1С: Бухгалтерия предприятия возврат товаров осуществляется документом «Корректировка поступления». О том как это делать можно ознакомиться тут Корректировка поступления в 1С 8.3
Но проблема в том, что такая корректировка может быть оформлена на основании корректировочной счет-фактуры от поставщика. Как правило в такой ситуации заключается отдельно доп соглашение о корректировке или возврате.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Ваш поставщик в любом случае оформит корректировочный счет-фактуру, так как только на его основании он сможет поставить НДС к вычету по возвращенным товарам (услугам) (п.13 ст. 171, п.10 ст. 172 НК РФ).
Как показывает судебная практика в принципе вы можете обязать вашего поставщика выставить вам корректировочную счет-фактуру. (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.06.2017 N Ф04-1700/2017 по делу N А67-8181/2016; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.05.2017 N Ф05-5671/2017 по делу N А40-166033/2016; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 19.03.2019 N Ф09-208/19 по делу N А76-31313/2017).
Для начала можете указать поставщику, что согласно аб.3 п.3 ст. 168 НК РФ. он должен выставить корректировочную счет-фактуру в течении 5 дней с момента оформления документов указанных в п.10 ст. 172 НК РФ).
Спасибо Вам большое за ответ!
Еще дополнительно рекомендую ознакомиться с нашим семинаром по НДС.
[17.10.2019 запись] Отчетность за 9 месяцев 2019 г. в 1С:Бухгалтерия, часть 2 (НДС)
Обратите внимание на две темы по Возвратам товаров.
Вы можете поступить иным образом.
Поскольку корректировочную счет-фактуру не получить, то возможно отразить как обратную продажу части возвращенного товара и услуг. Тогда вы сможете выписать счет-фактуру и на его основании поставить НДС к начислению.