Добрый день. Пришел документ корректировки от «Озона» документа поступления от 2024 года. Как правильно отразить корректировку от «Озона»? Отражать изменение только по НДС или во всех разделах?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить УКД от ОЗОНа в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как сделать возврат на основании реестра юр.лиц через загрузку ОЗОН в 1С Доброго дня! по док. от ОЗОНА у нас продажа юр. лицу и на эту же сумма возврат. но в акте…
- Исправление ставки НДС в документе реализации Выкуп комиссионера, уточненная декларация по НДС в 1С Добрый день. После сдачи декларации по НДС за 4-й квартал обнаружила ошибку в заполнении счета-фактуры к выкупу «Озона». У нас…
- Комиссионная торговля, счета-фактуры от ПВЗ в 1С Добрый день, с октября «ОЗОН» (Интернет-Решения) изменил порядок документооборота. Присылает нам УПД от физ. и юр. лиц — ПВЗ со…
- Как сделать Корректировку долга, если оплатили Озон, а документы от трех поставщиков в 1С Здравствуйте! Подскажите, пжл, как правильно провести корректировку долга? Через Озон было несколько приобретений - два от разных поставщиков и одно…
Статьи по этой теме
- Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…
- Как отразить номер УПД, присвоенный маркетплейсом, при продаже юридическим лицам в 1С? При реализации юрлицам через маркетплейс Озон требует указать присвоенный им номер УПД. Как такой номер исходящего УПД отразить в 1С? Видео:…
- Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С? Приобретаем товар в Озоне (ООО «Интернет-Решения»). Оплачиваем маркетплейсу, получаем товар от него. В УПД на товар в поле Продавец проставлены…
- Комиссионная торговля при работе с маркетплейсами – новинки в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Если база по НДС меняется, то отражаете во всех разделах учёта, в т.ч. и НДС, документом Корректировка поступления.
Создайте его на основании документа Поступление (акт, накладная).
Материал по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3