Учет разницы в весе при приемке продукции покупателем в 1С

Вопрос задал Марина Ф.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Просьба разъяснить какими документами в 1С8.3 КОРП оформить операции производственного цикла и списание разностей в тоннаже пр приемке продукции Покупателем.
Предприятие отпускает покупателю продукцию (металлолом) жд транспортом.
При отгрузке продукции формируем УПД на основании жд накладной в которой указан вес продукции в соответствии с данными взвешивания вагона жд станцией.
Покупатель при приемке продукции производит взвешивание вагона с продукцией на своих жд весах, в результате возможны отклонения как в плюс так и в минус к весу отгрузки.
Дополнительно в соответствии с договором Покупатель при приемке продукции вычетает засоренность которая определяется при приемке вагона с продукцией, она варьируется от 3 до 5 %.
Просьба пояснить каким документом в 1С8.3 КОРП оформить списание засора и разниц в тоннаже как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения веса при приемке Покупателем продукции.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Если правильно понимаю, выписка документов проходит после приемки покупателем лома в согласованном весе (после вычета засора), корректировка реализации не оформляется.
    Списание засора предлагаю отражать документом Списание товара: Дт 94 Кт 41.01, 10. Затем отнести на затраты: Дт 44 Кт 94. Включение в расходы для НУ списания засоренности должно быть экономически обосновано (Письмо Минфина от 27.03.2006 N 03-03-04/1/289).
    Что касается разницы в тоннаже. Если оформляете документ реализации сразу на принятый покупателем лом (согласованный тоннаж), разницу в весе можно отразить документами Оприходование товаров и Списание товаров с отнесением на счет 91.

  2. Спасибо за ответ, хочу уточнить, мы работаем с корректировочными УПД и счет 43. Выписываем УПД сразу при отгрузке и корректировочный УПД после приемки Покупателем

  3. Если нужно оформить корректировочный УПД после приемки, расхождения «в минус» предлагаю отразить документом Возврат товаров от покупателя. В этом документе выписываете КСФ.
    Документ Возврат товаров от покупателя
    Всю партию покупатель возвращает или нет — разницы нет.
    Затем засор списываете у себя документом Списание товара, для счета 43 он тоже подходит.
    Списание испорченной продукции

    Отклонение «в плюс» после отгрузки можно оформить документом Корректировка реализации:
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    Если у вас в учете эти излишки не были учтены, оформляется документ Оприходование излишков. Он подходит и для готовой продукции, но здесь иметь ввиду:
    Ошибка в Экспресс-проверке при оприходовании излишков готовой продукции в 1С
    .

Комментарии закрыты.