Учет макулатуры

Вопрос задал Ирина С. (Волгоград)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Как отразить в БУ и НУ передачу макулатуры для переработки сторонней организацией. Заключен договор на вывоз макулатуры согласно актам передачи.

Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Ирина.
    Необходимо оприходовать макулатуру. Как это сделать зависит от того какую макулатуру вы приходуете:
    1. Если это отходы производства учитываете, как возвратные отходы. Учитываются такие отходы по цене возможной реализации (п. 111 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ; подп. 2 п. 6 ст. 254 НК РФ). В программе документ Операция, введенная вручную: Дт 10.06 Кт. 20.01
    2. Если это офисные отходы, то приходуются такие отходы на основании результатов инвентаризации. Оформляете документ Инвентаризация товаров. На основании документа Инвентаризация товаров оформляете документ Оприходование товаров, проводка Дт 10.06 (41) Кт 91.01
    3. Если вы не можете определить цену приходуемой макулатуры, то ее можно учесть на забалансовом счете, например, по цене 1 руб.
    Реализация макулатуры оформляется документом Реализация (акт, накладная), счет доходов 91.01.

    1

Комментарии закрыты.