Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.116.27)
своими силами построили небольшой склад хоз способом, стоимостью менее 100 тыс.руб. согласно УП такой объект относится к несущественным активам и учитывается как малоценные активы. как правильно организовать учет? все строительные материалы с кредита счета 10.08 документов расход материалов отнесли в дебет 08.03 (создали объект строительства склад) указали хозспособ. дальше я в тупике, как с 08.03 отразить на 10.21 да еще и потом закрепить за МОЛ? заранее спасибо
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Создание несущественных активов не автоматизирована в 1С.
Предлагаю рассмотреть следующий вариант обхода:
Сбор компьютера из комплектующих, это несущественный актив
Еще такой вариант:
Создание ОС хозспособом
.
Здравствуйте. дело в том, что все материалы были учтены на счете 10.08. документом расход материалов на счет 08.03 при указании хозспособ я отразила перед сдачей ндс. теперь стоимость склада висит на 08.03. сделала операцией д 10.06 (вид МАлоценное оборудование и запасы) К 08.03 по аналитике. 08.03 закрылся. делаю перемещение с 10.06 на 10.21.1 но мне выдает служебное сообщение Для целей учета НДС не списано 1,000 товара склад для столовой, счет учета: 10.06, склад: ххх. попыталась документом расход материалов сразу списать но служебное сообщение выдается такое же. что-то пошло не так у меня по регистрам по всей видимости.
Таисия, можно выполнить так:
-склад у вас собран на счете 08.03.
-оформляете документ Операции, введенные вручную: Д 10.21.1 Склад К 08.03 Склад — сумму указываете в БУ и НУ.
-оформляете документ Расход материалов, указываете вид операции, выбираете Номенклатура — Склад, счет учета — 10.21.1, счет затрат — 20.01. Проводите документ. Переходите в движение документа, устанавливаете флаг Ручная корректировка, добавляете проводку: Д 20 К 10.21.2 — сумма только в БУ. Проводите документ.
-формируете ОСВ по счету 08.03 и по счету 10.21, проверяете.
у меня не получается провести документ ошибку ту же самую выдает скрин последовательности во вложении
На счет 10.21 с 08.03 Склад для столовой переместился, проверьте ОСВ?
да переместился и по сумме и по количеству
операции все перенесла на июль так как июнь уже закрыла без этих операций
Уточните, был переход на Раздельный учет НДС?
Что-то изменяли в Параметрах учета по Учету запасов?
нет ничего
Сообщение об ошибке: “Для целей учета НДС не списано … товара”, значит, у вас выставлен Раздельный учет НДС в учетной политике, но программа не видит остатков по этому товару в регистре накопления Раздельный учет НДС. При раздельном учете НДС для проведения списания поставьте флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета. Раздел Администрирование — Проведение документов. Проведите документ Расход материалов и отключите флажок Разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета.
Это подборка по вопросы «Для целей списания НДС не списано»
Можно пробежаться и посмотреть, когда бывает и как обойти.
спасибо за помощь. все получилось.