Вычет НДС 2017 года после Ввода остатков

Вопрос задал Светлана С. (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.
На счете 19.04 есть на принятый к учету НДС от 08.06.2017 года. Учет до 2019 года велся в другой программе 1С Бухгалтерия 8.2. Остатки переносили вводом хозяйственных операций.
Провела Отражение НДС к вычету, но у меня разъехался НДС. Как поправить расчет?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Приложение № 1

    Добрый день, Светлана.
    При правильном вводе начальных остатков по счету 19 для принятия к вычету НДС, отраженных документом Ввод остатков, выполняется документом Формирование записей книги покупок.
    Смотрите прикрепленный файл

  2. Добрый день.
    Спасибо за помощь. Все получилось.

  3. Рада была помочь.

  4. После проведения сумма НДС должна доп. листом отражаться или или в книги покупок за текущий период? Если в книги покупок проставляю галочку о корректировки периода и создать доп. лист, то в декларации в раздел 8 Приложение этой суммы нет. Попадает если галочку убираю в раздел 8 .

  5. Добрый день, Светлана.
    Принять к вычету НДС имеете право в течении 3х лет. Если трехлетний срок не истек, то можете принять в текущем периоде. Трехлетний срок отсчитывается после окончания налогового периода, в котором был ввезен товаров. Например, товар был ввезен 30.08.16 года, срок начинает отсчет с 30.09.16 г. То есть трехлетний срок оканчивается 30.09.19 г. Следовательно, вычет по НДС вы имеете право заявить в одном из налоговых периодов начиная с 3 кв. 2016 г. по 2 кв.2019 г. (Письмо Минфина от 12 февраля 2015 г. № 03- 07-11/6141).

  6. Огромное спасибо.

Комментарии закрыты.