1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789) редакция 3.0 (3.0.118.66) Организация на ОСН, вид деятельности производство асфальтобетона. При перевозке асфальта сломалась машина и асфальт застыл в самосвале (остыл). Реализации еще не было, не довезли до покупателя. Как списать эту продукцию пришедшую в негодность в 1С? В Учетной политике: списание материалов методом ФИФО, учет готовой продукции по фактической себестоимости. Документом Выпуск продукции списывается на сч 20 сырье и формируется продукция на сч 43. Далее я списываю испорченную продукцию документом «Списание товаров» появляется сч 94, при Закрытии месяца появляются цифры (программа рассчитывает регламентной операцией) там собраны все затраты в суммовом выражении. Если я спишу с 94 счета эту сумму, то получается, что и так все затраты были учтены при выпуске продукции, а потом еще раз спишу фактическую себестоимость 27,5 тонн. испорченной продукции. Файлы прикладываю. Может я что-то не так понимаю, жду ответа.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При проведении документа Выпуск продукции: Д 43 К 20, происходит оприходование продукции только в количественном выражении.
Если этим же документом вы списываете материалы на производство, формируется проводка: Д 20 К 10 — в сумме фактической себестоимости.
При моделировании задачи в базе, регламентная операция при Закрытии месяца не формируется. Корректировок стоимости списания нет.
Попробуйте в копии базы создать документы по производству и списанию еще раз.
Предварительно предыдущие документы пометьте на удаление и удалите из базы через Администрирование.
Если не поможет, пришлите, пожалуйста скрин О программе и скрин УП.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1789) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.118.66)
Документом «Выпуск продукции» списывается сырье», во вложенном файле выделено желтым, и стоимость сырья Дт 20 Кт 10 сумма 80033,52. Да, при списании испорченного товара сумма не списывается, только количество (скрин) Дт 94 Кт 43 27,5тонн.
При формировании закрытия месяца на сч 94 появляется сумма 82829,51 (файл с ОСВ по сч 94). В дальнейшем я буду закрывать сч 94 операцией введенной вручную ДТ 91.02 Кт 94 сумма 82829,51. Получается что на сч 20 в свое время легли затраты по сырью на сумму 80033,52, да еще и при закрытии сч 94 на внереализационные расходы ляжет 82829,51. Двойное списание. Может я что-то делаю не так? Поясните.
Внешне все проведено в базе верно.
У вас получается, что да, затарты на счет 20 легли при Выпуске продукции и еще раз при Списании продукции.
Вы выполнили рекомендации по удалению и созданию нового документа?
Спасибо большое, еще раз все сделала выделив выпуск именно испорченной продукции в отдельный документ (потому что в этот день выпускали разные марки) и все пошло. На 94 счете ноль.
Отличная новость!
Ждем новых вопросов.