Производство полуфабриката и передача его в давальческую переработку в 1С

Вопрос задал Ирина А. (Орел г.)

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.90/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какими документами создать полуфабрикат, передать его сторонней организации на покраску, принять обратно и затем продать уже готовую продукцию?
Можно ли создать полуфабрикат операцией «Комплектация» с отражением на сч. 21 и списанием составных материалов со счета 10.02.?
Как правильно отразить покраску?

Все комментарии (11)

  1. Добрый день, Ирина.
    Счет 21 предполагает выпуск полуфабриката, т.е. полный производственный цикл (документ Отчет производства за смену) Комплектующие вы можете отразить через спецификации и автоматически списывать материалы при выпуске полуфабриката. По аналогии — Выпуск продукции при массовом (серийном) производстве без плановых цен без использования субконто Продукция в 1С
    Далее вы его передаете в переработку аналогично пошаговой инструкции — Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
    Единственное на что нужно обратить внимание — обязательно разделить затраты на полуфабрикат и давальческую переработку на разные Номенклатурные группы.
    Реализация продукции зависит от использования плановых цен — Реализация продукции, выпуск учитывается по фактической себестоимости в 1С

    Можно ли создать полуфабрикат операцией «Комплектация» с отражением на сч. 21 и списанием составных материалов со счета 10.02.?
    Можно, но не совсем правильно по отношению к счету 21. Уточните, на полуфабрикат, кроме материальных затрат никаких не предвидится?

  2. Добрый день!
    Из затрат ещё добавится услуга по оцинковке.

  3. Я сделала так:
    Оформила операцию «Отчет производства за смену» , создала полуфабрикат в номенклатуре, выбрала определенное количество, на закладке «Материалы» выбрала все материалы, которые использованы для изготовления этого количества полуфабрикатов.
    В проводках списалась стоимость материалов. Но цена полуфабриката не отразилась.
    Далее передала полуфабрикаты в переработку документом «Передача сырья в переработку». Сформировались проводки Д10.07- К21 (только с количеством).
    В печатной форме М-15 вручную поставила общую стоимость использованных материалов.

    Я что-то неправильно сделала? Почему не формируется цена полуфабриката?
    Скрины прилагаю

    1. Стоимость определится при формировании фактической себестоимости в регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 в процедуре Закрытие месяца и везде она учтется, тут не переживайте.

      У вас НГ на вкладке Материалы должна соответствовать НГ на вкладке Продукция.
      НГ
      Номенклатурная группа — это вид товаров, работ, услуг, т. е. это обобщенное понятие, аккумулирующее затраты и выручку в разрезе видов продукции, товаров, работ и услуг.
      Т.е. чтобы себестоимость отразилась выпущенной продукции (полуфабрикатов), затраты должны отражаться по той же НГ

      Для производства продукции и производства полуфабрикатов у вас должны быть 2 разные номенклатурные группы

      1. В документе Отчет производства за смену одна НГ по выпуску полуфабрикатов, в документе Поступление из переработке другая НГ по доработке полуфабриката

        1. Я так понимаю: В Отчете производства за смену выбираем из Полуфабрикатов, а в Поступлении из переработки — из Продукции + на закладке «Услуги» добавить стоимость услуг по оцинковке, а на закладке «Материалы» — полуфабрикаты, которые переданы.
          Правильно?

          1. Ирина, ниже написала, что поправить.
            В Поступлении из переработки на вкладке Счет затрат у вас должна быть другая НГ например Переработка.

  4. Нет, никаких ручных корректировок.
    Все будет в регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 в процедуре Закрытие месяца

    1. Сделала Закрытие месяца (май) — в проводках стоимость не отразилась.
      Это правильно, что на сч. 10.07 опустилось только количество?
      В ваших Пояснениях (БухЭксперт) на сч. 10.07 опускается количество и стоимость полуфабриката.

      1. Отправьте скрин проводок документа Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
        там должна быть проводка Дт 10.07 Кт 21 с суммой.

        В статье отправляются материалы со склада, поэтому у них есть стоимость, у вашего полуфабриката стоимость определится в конце месяца, поэтому в проводках в документах вы ее не увидите.

  5. Ирина, в отправленных скринах нет проводок из процедуры Закрытие месяца.

    И не сразу обратила внимание. У вас НГ на вкладке Материалы должна соответствовать НГ на вкладке Продукция.
    НГ
    Номенклатурная группа — это вид товаров, работ, услуг, т. е. это обобщенное понятие, аккумулирующее затраты и выручку в разрезе видов продукции, товаров, работ и услуг.
    Т.е. чтобы себестоимость отразилась выпущенной продукции (полуфабрикатов), затраты должны отражаться по той же НГ

    Также отправьте скрин настроек раздела Учет затрат в Учетной политике

Комментарии закрыты.