Производство полуфабриката и передача его в давальческую переработку в 1С

Вопрос задал Ирина А. (Орел г.)

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.92/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какими документами создать полуфабрикат, передать его сторонней организации на покраску, принять обратно и затем продать уже готовую продукцию?
Можно ли создать полуфабрикат операцией «Комплектация» с отражением на сч. 21 и списанием составных материалов со счета 10.02.?
Как правильно отразить покраску?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день, Ирина.
    Счет 21 предполагает выпуск полуфабриката, т.е. полный производственный цикл (документ Отчет производства за смену) Комплектующие вы можете отразить через спецификации и автоматически списывать материалы при выпуске полуфабриката. По аналогии — Выпуск продукции при массовом (серийном) производстве без плановых цен без использования субконто Продукция в 1С
    Далее вы его передаете в переработку аналогично пошаговой инструкции — Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
    Единственное на что нужно обратить внимание — обязательно разделить затраты на полуфабрикат и давальческую переработку на разные Номенклатурные группы.
    Реализация продукции зависит от использования плановых цен — Реализация продукции, выпуск учитывается по фактической себестоимости в 1С

    Можно ли создать полуфабрикат операцией «Комплектация» с отражением на сч. 21 и списанием составных материалов со счета 10.02.?
    Можно, но не совсем правильно по отношению к счету 21. Уточните, на полуфабрикат, кроме материальных затрат никаких не предвидится?

  2. Добрый день!
    Из затрат ещё добавится услуга по оцинковке.

  3. Я сделала так:
    Оформила операцию «Отчет производства за смену» , создала полуфабрикат в номенклатуре, выбрала определенное количество, на закладке «Материалы» выбрала все материалы, которые использованы для изготовления этого количества полуфабрикатов.
    В проводках списалась стоимость материалов. Но цена полуфабриката не отразилась.
    Далее передала полуфабрикаты в переработку документом «Передача сырья в переработку». Сформировались проводки Д10.07- К21 (только с количеством).
    В печатной форме М-15 вручную поставила общую стоимость использованных материалов.

    Я что-то неправильно сделала? Почему не формируется цена полуфабриката?
    Скрины прилагаю

    1. Стоимость определится при формировании фактической себестоимости в регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 в процедуре Закрытие месяца и везде она учтется, тут не переживайте.

      У вас НГ на вкладке Материалы должна соответствовать НГ на вкладке Продукция.
      НГ
      Номенклатурная группа — это вид товаров, работ, услуг, т. е. это обобщенное понятие, аккумулирующее затраты и выручку в разрезе видов продукции, товаров, работ и услуг.
      Т.е. чтобы себестоимость отразилась выпущенной продукции (полуфабрикатов), затраты должны отражаться по той же НГ

      Для производства продукции и производства полуфабрикатов у вас должны быть 2 разные номенклатурные группы

      1. В документе Отчет производства за смену одна НГ по выпуску полуфабрикатов, в документе Поступление из переработке другая НГ по доработке полуфабриката

        1. Я так понимаю: В Отчете производства за смену выбираем из Полуфабрикатов, а в Поступлении из переработки — из Продукции + на закладке «Услуги» добавить стоимость услуг по оцинковке, а на закладке «Материалы» — полуфабрикаты, которые переданы.
          Правильно?

          1. Ирина, ниже написала, что поправить.
            В Поступлении из переработки на вкладке Счет затрат у вас должна быть другая НГ например Переработка.

  4. Нет, никаких ручных корректировок.
    Все будет в регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 в процедуре Закрытие месяца

    1. Сделала Закрытие месяца (май) — в проводках стоимость не отразилась.
      Это правильно, что на сч. 10.07 опустилось только количество?
      В ваших Пояснениях (БухЭксперт) на сч. 10.07 опускается количество и стоимость полуфабриката.

      1. Отправьте скрин проводок документа Закрытие счетов 20, 23, 25, 26
        там должна быть проводка Дт 10.07 Кт 21 с суммой.

        В статье отправляются материалы со склада, поэтому у них есть стоимость, у вашего полуфабриката стоимость определится в конце месяца, поэтому в проводках в документах вы ее не увидите.

  5. Ирина, в отправленных скринах нет проводок из процедуры Закрытие месяца.

    И не сразу обратила внимание. У вас НГ на вкладке Материалы должна соответствовать НГ на вкладке Продукция.
    НГ
    Номенклатурная группа — это вид товаров, работ, услуг, т. е. это обобщенное понятие, аккумулирующее затраты и выручку в разрезе видов продукции, товаров, работ и услуг.
    Т.е. чтобы себестоимость отразилась выпущенной продукции (полуфабрикатов), затраты должны отражаться по той же НГ

    Также отправьте скрин настроек раздела Учет затрат в Учетной политике

Комментарии закрыты.