Выпуск полуфабрикатов только в количественном выражении в 1С

Вопрос задал Рыбакова Мария Михайловна

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.90/10)

Добрый день! У нас в производственном процессе есть выпуск полуфабрикатов. Мы завели номенклатуру «Полуфабрикаты», заполнили Спецификацию материалов. Отчетом производства за смену делаем выпуск полуфабриката. Ставим счет затрат 20.01. Выбираем Номенклатурную группу, для которой делается полуфабрикат. Тогда после проведения Отчета на счете 21 появляется полуфабрикат только в количественном выражении. А стоимость материалов из Спецификации отражается на счете 20.01 по Номенклатурной группе, для которой произведен полуфабрикат. Затем передаем Требованием полуфабрикат в производство. Правильно ли мы делаем? Это правильно, что на сч21 только количество?

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, Мария.
    Для производства полуфабрикатов нужно завести отдельную номенклатурную группу, например Полуфабрикаты. На ней отражайте все затраты на производство полуфабрикатов, потом также при выпуске полуфабрикатов выбираете ее.
    Если не используете плановую себестоимость и выпуск + списание полуфабрикатов приходится на один месяц, то это нормально (отражение полуфабрикатов только в количественном выражении). В конце месяца рассчитается их себестоимость и также от корректируются затраты на выпуск продукции (добавится себестоимость полуфабрикатов).

    1
  2. Добрый день! Т.е. в Отчете производства за смену в графе Номенклатурная группа надо выбрать созданную НГ — Полуфабрикаты, а не ту, для которой производятся п/ф? А списание потом п/ф Расходом материалов уже на нужную НГ?

    1. Да, Мария, все правильно. В Отчете производства за смену в графе Номенклатурная группа выбираем созданную НГ — Полуфабрикаты, а не ту, для которой производятся п/ф. А в Расход материалов, при списании п/ф выбираем для какой продукции они производятся

      1
  3. Спасибо огромное! Попробую сейчас поправить Отчеты за смену.

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  4. Поменяла НГ. Все провелось. Можно еще вопрос: Если выпуск конечной продукции идет по одному подразделению, а перед этим выпуск п/ф по другим подразделениям, то себестоимость в конце месяца посчитается корректно? Или можно выпустить п/ф по другим подразделениям (у нас окна ПВХ и металлоизделия), а в Расходе материалов указать то подразделение, где все здание выпустится?

    1. Главное чтобы соблюдалась аналитика затрат и выпуска, а именно совпадали: счет учета затрат, Подразделение, Номенклатурная группа. Т.е. при производстве п/ф и продукции могут отличаться подразделения. Но если брать только выпуск полуфабрикатов, то Подразделение затрат и выпуска должны совпадать.

  5. Спасибо за подробный ответ!

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.