ФТС были скорретированы 2 поставки товаров: ноябрь 2015 и январь 2016 года. Корректировка проведена в мае 2017 г. Суды встали на сторону ФТС (окончательное постановление — апрель 2018 года). НДС уплачен в июле 2018 г. Можно ли во 2 квартале 2018 скорректированную сумму НДС принять к вычету? Как в 1С Бухгалтерия отразить корректировку ГТД?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Скорректирована таможенная стоимость по ГТД (импорт). Как отразить «ввозной» НДС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка таможенной стоимости по ГТД при импорте, учет НДС Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом отразить изменение в сумме НДС по ГТД по импорту в связи с уплатой дополнительных…
- Корректировка таможенной декларации, если первоначально ошибочно не была применена льгота по НДС в 1С Добрый день! В июне 2024 ввозили авиазапчасти, на которые есть разрешение МПТ применять ставку НДС 0%. По ошибке не применили.…
- ФТС скорректировала сумму НДС в таможенной декларации по решению суда. Как отразить операцию по возврату денежные средства на ЕЛС в 1С Добрый день! Организация занимается продажей медицинских изделий применяемых в стоматологии, при этом является импортером этих изделий из Германии. Ведется раздельный…
- Увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С Добрый день. ФТС увеличила стоимость ГТД. ГТД датирована октябрем 2025. ФТС доначислила таможенную стоимость в феврале 2026. Увеличение таможенной стоимости…
Статьи по этой теме
- Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С? Товар импортирован из дальнего зарубежья. В 3 квартале по результатам проверки ФТС скорректировала декларации за 1 квартал в сторону увеличения,…
- Подтвердить вычет НДС по импорту стало проще Для подтверждения права на вычет НДС по ввозимым товарам приводить в книге покупок реквизиты платежки на уплату налога теперь не…
- Подтверждение вычета НДС по импорту в 1С Новый порядок заполнения таможенной декларации Раньше в ГТД рядом с суммой НДС по коду 5010 стояли реквизиты платежки, по которой…
- Утвержден электронный формат документа о вывозе товаров для подтверждения ставки НДС 0% Приказами ФНС N ММВ-7-15/241@ и ФТС N 778 от 13.05.2019 утвержден формат транспортного, перевозочного документа, подтверждающего вывоз товаров для подтверждения…
Добрый день, Мария.
Вычет НДС по корректировке осуществляется в том периоде, когда ФТС подтвердит уплату налога. Уточненную декларацию предоставлять не нужно (Письмо Минфина РФ от 25.07.2011 N 03-07-08/239).
По поводу оформления в 1С можете ознакомиться с ответами на подобные вопросы —
https://profbuh8.ru/2016/09/korrektirovka-tamozhennoy-stoimosti/
https://profbuh8.ru/2016/10/peremena-storonyi-v-dogovore-posle-otgruzki-bez-perehoda-prava-sobstvennosti/
https://profbuh8.ru/2017/03/koppektirovka-gtd-posle-vyipuska-produktsii/
Если остались вопросы по теме — задавайте.