Сводная счет-фактура от нескольких поставщиков через комиссионера в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б.

Ответственный за ответ: Бурдюгова Ольга (★9.73/10)

Получили от WB сводный счет фактуры от третьих лиц по эквайрингу с НДС. Как внести такой счет-фактуру и пошагово отражать такие операции в 1С?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Добрый день!

    С WB у вас заключен как с комиссионером. Площадка перевыставляет вам услуги банка с НДС, не включает эту сумму в свою комиссию. Вы оплачиваете эти услуги WB, и они предоставляют вам документы (которую вы приложили).

    1. Поступление услуг вводите документом Поступление -> Услуги. В документе выбираете контрагента – WB (комиссионера). Пример заполнения – рисунок 2. Обратите внимание на договор – он к комиссионером на закупку (рисунок 1), счета расчетов – 76.09, и заполнение данных счета-фактуры от третьего лица. Документ сформирует проводки – Дт 26 (44) Кт 76.09, Дт 19.04 Кт 76.09 (рисунок 3).

    2. На счете 76.09 по Агенту у вас возникнет отдельно дебиторская и отдельно кредиторская задолженность до разным договорам (один с комиссионером на продажу, другой – с комиссионером на закупку) (рисунок 4). Поскольку основные расчеты вы ведете через договор «на продажу», закрыть расчеты по договору «на закупку» можно с помощью документа «Корректировка долга» (рисунок 5).

    3. При таком алгоритме в Книге покупок должна появиться запись – рисунок 6, где правильно указан и основной поставщик (ПАО ВТБ), и Агент.

  2. Это понятно когда Отчет один и к нему одна счет фактура. А WB выставил консолидированный счет фактуры, на одно листе счета фактуры три контрагента. Мне просто дробить и писать один и тот же счет фактуры. В 1С нет отдельного консолидированного счет фактуры?

Комментарии закрыты.