Добрый день! У нас возникла сложная ситуация. Мы заключили договор с самозанятым на аренду помещений. Сложилась така ситуация, что он стал в какой-то момент ИП и нам об этом сообщил намного позднее. По акту возврата мы вернули помещение как самозанятому (04 сентября) и заключили новый договор аренды как с ИП (5 сентября). У нас, как по самозанятому числится кредиторка в размере 8 тысяч и он уже на эту сумму чек не предоставит нам, а деньги мы ему должны по аренде. Как нам законно этот долг перекинуть с самозанятого на ИП и заплатить ему уже как ИП эту сумму долга? Какие документы должны быть составлены? Какие проводки. Спасибо.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У ИП и самозанятого это одно и тоже физлицо с одним ИНН.
Поэтому в 1С можно изменить в карточке контрагента вид с Самозанятого на Индивидуальный предприниматель и создать новый договор, на котором и будете отражать обороты с ИП.
Для переноса обязательств на новый договор сделайте документ Покупки — Корректировка долга, Вид операции: Прочие корректировки,
проводка Д 60.01 договор с самозанятым К 60.01 с ИП
Контрагент из самозанятого перешел в ИП, нужно ли заводить нового в справочнике в 1С
Екатерина, добрый день!
Спасибо за пояснения. Я также хотела бы уточнить, нужно ли с самозанятым по незакрытому долгу составлять какие-либо доп соглашения на перенос долга на ИП? Или нет, мы можем просто корректировкой долга перенести без документального оформления? и еще вопрос, если самозанятый вернул деньги на расчетный счет, когда уже был не самозанятым, а ИП, но по договору с самозанятым, то какой проводкой отразить вовзрат денежных средств? Спасибо.
ИП и самозанятый это одно физлицо — одна ответственность.
При переносе с договора на договор достаточно письма от ИП о переносе кредиторской задолженности на новый договор.
ИП вернул деньги на старый договор с самозанятым просто сделайте Поступление на старый договор.
А в проводке возврата денег должен стоять по кредиту 76.16 (расчеты с самозанятыми) счет или 76.07.2 (арендные обязательства) счет?
На каком счете ведете взаиморасчеты по старому договору? Пришлите ОСВ по это счету для наглядности как у вас.
По старому договору же должны 8 тысяч, почему он еще и возвращает?
Екатерина, доброе утро!
Файл с обороткой и карточкой во вложении.
Взаиморасчеты по самозанятому ведутся по 76.16.
У нас такая ситуация: за август — чек предоставил на аренду на 70 тыс, но фактически, по акту аренда на 50 806,54 тыс, оплата ему — 70 тысяч,
за сентябрь оплата 70 тысяч, аренда на 19 310,40 тыс, чек не предоставил, вернул 70 тыс на р/счет.
Поэтому такая путаница. Фактически, за 2 месяца услуг аренды он оказал на 78 020,22 руб, и в итоге оплата за эти услуги — 70 000,00 руб, поэтому, мы ему должны 8 020,00. И этот долг нужно зачесть ему, как ИП (он продолжает оказывать услуги аренды, как ИП) по новому договору.
вы пишите за 2 месяца услуг аренды он оказал на 78 020,22 руб.
50 806,54 + 19 310,40 = 70 116,94 рублей за два месяца аренды выходит?
Сейчас получается сделайте Корректировка долга, Вид операции: Прочие корректировки,
проводка Д 76.16 договор с самозанятым К 60.01 договор с ИП
Екатерина, добрый день! Спасибо!
Екатерина, еще один момент, если договор на аренду с ИП по ФСБУ 25 будет, то корректировкой долга нужно в К 76.07.2, а не 60.01. поставить, верно?
Да, верно.