Добрый день. Наша организация, при определенных условиях договора, предоставляет Ретро-бонус. Переводит на счет покупателя определенную сумму. по Учетной политике, это внереализационный расход. От покупателя мы получили Акт на Ретро-бонус. Как в программе 1С Корп, отразить данную операцию?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Ретро-бонус начисляем Операцией, введенной вручную:
Дт 91.02 — Кт 76.06
Перечисляем покупателю:
Дт 76.06 — Кт 51