Реорганизация компаний путем присоединения.

Вопрос задал Людмила В.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день! Произошло слияние компаний путем присоединения. Ввела остатки бухгалтерской справкой, заполнила регистры. Но не знаю какие поля обязательны к заполнению в регистрах НДС. При проведении реализации вновь введенного товара ругается по НДС и не проводит. Подскажите как правильно заполнить ввод в 1С.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. При проведении реализации ругается на НДС и не списывается стоимостной учет Дт 90.02.1 Кт 41.01

  2. Да, это та ошибка — посмотрите статью. Останутся вопросы — пишите.

  3. Шаг. 4 по статье надо нажать кнопку » Режим ввода остатков», Не могу найти

  4. А как быть, что изменится дата ввода всех остатков

  5. Нет, не надо менять дату ввода и сам ввод остатков. Я имела ввиду, что в статье показана причина ошибки и как заполнять регистр раздельного учета.

  6. Шаг. 4 по статье надо нажать кнопку » Режим ввода остатков», и выбрать ввод остатков по специальным регистрам. Не могу найти кнопку » Режим ввода остатков»

  7. Вы же делаете ввод остатков документом Операция — там просто добавляете регистры, все как на ваших скринах. Просто заполнение регистра посмотрите по статье.

  8. Заполнение остатков по материалам через Операции, а заполнение регистра через ввод остатков? Или я чего то не понимаю

    1. Остатки все вводите так, как и вводили — на ваших скринах Операцией. Вы спрашивали про заполнение регистров, для этого я дала ссылку на материал — сверить заполнение.

  9. Повторюсь. Чтобы найти «Ввод остатков по специальным регистрам» должна быть кнопка «Режим ввода остатков», но у меня ее нет.

  10. У вас в документ Операция уже добавлен регистр Раздельный учет НДС — его заполнение и сверяете с этим результатом:
    Шаг 5.
    С помощью документа Ввод остатков будут внесены записи вида движения Приход в регистр накопления Раздельный учет НДС.
    Шаг 6. Проверить занесение остатка в Универсальном отчете по регистру накопления Раздельный учет НДС.

  11. А попроще никак нельзя? А если ввести приходом, но в «движении документов» поставить ручной корректировкой в корреспонденции с нулевым счетом?

    1. Обычно мы не рекомендуем ручные правки в документах, только в крайних случаях. Но в целом, можно попробовать и так. Я таким способом не пользовалась, не могу сказать, возникнут ли впоследствии какие-то побочные эффекты. Можно ввести таким образом, сделать Экспресс-проверку, реализацию этих товаров, Распределение НДС и посмотреть, не возникнут ли ошибки.

Комментарии закрыты.