Организация приобретает материалы и списывает на производство.
1. ДЕЛАЕМ ПРИХОД НА 10.05 через документ «ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ, УСЛУГ»
2. ДЕЛАЕМ РАСХОД с 10.05 через документ «Требование-накладная» на 20.01 с заполнением всех аналитик (кроме продукции)
3 При закрытии месяца реглам. операция «Корректировка себестоимости….» сторнирует суммы списания Треб.-накл) , В результате количество списывается (документом Требование-накладная), а суммы сторнируются рег.операцием. К Концу года сумма всех материалов остается не списаной. Что поправить в программе для ежемесячного списания материалов.
P.S. В учетной политике установлен способ оценки МПЗ «По средней» Основной счет затрат: «20.01»
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скрин поступления, пожалуйста. Как заполнен и проводки — все вкладки.
Добрый день! В регламентной операции Закрытие месяца проводки по корректировке стоимости делаются, если в учетной политике стоит списание МПЗ по средней и было несколько поступлений материала по разным ценам.
Алгоритм можно посмотреть здесь, для производственных материалов расчет стоимости списания делается аналогично:
Списание материалов по средней на общехозяйственные нужды
На приложенном скриншоте документа Поступление не видно поступления по номенклатуре, по которой идет корректировка стоимости (по первому скрину), не видно все графы табличной части.
Сформируйте, пожалуйста, ОСВ по счету 10.03.1: проверьте поступление по номенклатуре, нет ли незаполненных субконто, не было ручных корректировок? Попробуйте перепровести документы в хронологическом порядке, предварительно сделав копию базы.