Доброго дня. Сегодня обнаружили не проведённый документ реализации за декабрь 2025 года. Подскажите пожалуйста, как правильно её провести, период закрыли, НДС сдали. В какой последовательности теперь всё исправить, чтобы подать корректировку по НДС за 4 квартал 2025? НА 19 счёте есть НДС, которым можно перекрыть, чтобы не было доплаты.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, можно ли открыть период, чтобы внести Реализацию для автоматического отражения в НД по прибыли и БФО?