Доброго дня. Сегодня обнаружили не проведённый документ реализации за декабрь 2025 года. Подскажите пожалуйста, как правильно её провести, период закрыли, НДС сдали. В какой последовательности теперь всё исправить, чтобы подать корректировку по НДС за 4 квартал 2025? НА 19 счёте есть НДС, которым можно перекрыть, чтобы не было доплаты.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, можно ли открыть период, чтобы внести Реализацию для автоматического отражения в НД по прибыли и БФО?
Да, есть. Хотелось бы понимать последовательность действий.
При исправлении ошибок всегда есть нюансы.
Вариант 1
Внести Реализацию 31.12.25. Делаем ручную корректировку Дт/Кт и корректируем, чтобы счет-фактура попала в Доп.лист. (см скрин).
При таком варианте в НД по прибыли и БФО будет автоматически учета Реализация. По НДС сумма отразиться в доп.листе. ДАТА доп.листа будет такая же как дата реализации. Поэтому предлагаю сделать 31 декабря.
На мой взгляд этот вариант проще и удобнее.
Вариант 2
Чтобы дата Доп.листа была текущая, внести Реализацию текущей датой. И далее сделать по алгоритму
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
В примере отчетность уже сдана, у вас нет, 91 не используете, оставляете 90
Думаю этот вариант больше подходит, когда нельзя открыть период для внесения Реализации.
Перед тем как сдать УД по НДС перечислите недоплаченную сумму НДС и пени.
Также обратите внимание, когда ставим флаг Ручная корректировка документ «замораживает». Т.е. восстановление последовательности, перепроведение его не изменят. Из-за чего часто возникают ошибки по зачету аванса и СФ на аванс. Проконтролируйте этот момент.