Как правильно провести неучтенную реализацию прошлого периода, если декларацию по налогу на прибыль еще не сдавали в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.90/10)

Доброго дня. Сегодня обнаружили не проведённый документ реализации за декабрь 2025 года. Подскажите пожалуйста, как правильно её провести, период закрыли, НДС сдали. В какой последовательности теперь всё исправить, чтобы подать корректировку по НДС за 4 квартал 2025? НА 19 счёте есть НДС, которым можно перекрыть, чтобы не было доплаты.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, можно ли открыть период, чтобы внести Реализацию для автоматического отражения в НД по прибыли и БФО?

  2. Да, есть. Хотелось бы понимать последовательность действий.

  3. Приложение № 1

    При исправлении ошибок всегда есть нюансы.

    Вариант 1
    Внести Реализацию 31.12.25. Делаем ручную корректировку Дт/Кт и корректируем, чтобы счет-фактура попала в Доп.лист. (см скрин).
    При таком варианте в НД по прибыли и БФО будет автоматически учета Реализация. По НДС сумма отразиться в доп.листе. ДАТА доп.листа будет такая же как дата реализации. Поэтому предлагаю сделать 31 декабря.
    На мой взгляд этот вариант проще и удобнее.

    Вариант 2
    Чтобы дата Доп.листа была текущая, внести Реализацию текущей датой. И далее сделать по алгоритму
    Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хозяйственной жизни в 1С
    В примере отчетность уже сдана, у вас нет, 91 не используете, оставляете 90
    Думаю этот вариант больше подходит, когда нельзя открыть период для внесения Реализации.

    Перед тем как сдать УД по НДС перечислите недоплаченную сумму НДС и пени.

    Также обратите внимание, когда ставим флаг Ручная корректировка документ «замораживает». Т.е. восстановление последовательности, перепроведение его не изменят. Из-за чего часто возникают ошибки по зачету аванса и СФ на аванс. Проконтролируйте этот момент.

Комментарии закрыты.