Проводим реализацию товара до перехода права собственности, затем, как только право собственности покупателя зарегистрировано, проводим реализацию отгруженных товаров.
Все проводки ложатся нормально, только нет проводки Д 62ОТ.1 К 62.01 на зачет аванса покупателя в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ.(Скрины документов и проводок прилагаю)
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Продолжение
Продолжение 2
Здравствуйте!
Приложите скрин О программе, пожалуйста. Нужен именно скрин.
Отправляю СКРИН
Здравствуйте, Любовь!
Консультации даются по работе с программой 1С: Бухгалтерия 3.0. У нас нет конфигурации Учет застройщика.
Как видно из скрина в документе Реализация отгруженных товаров проводок в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ нет не только в проводке 62ОТ.1 К 62.01, но и в проводках:
Д 90.02.1 К 45.02
Д 62.01 К 90.01.1
В программ 1С: Бухгалтерия 3.0. проводки делаются автоматически Как отразить отгрузку без перехода права собственности при предоплате?
Что можно посоветовать:
— удалить документ и создать его заново.
— почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
Если результат не изменится, причину отсутствия проводок в НУ могу предположить, что это из-за особенностей учета у застройщика. Либо ошибка в программе. Попробуйте — обновить программу до актуального релиза.
И посмотрите в Главное — План счетов у счета 62ОТ.1 есть флаг НУ, может он в вашей конфигурации не налоговый.
Татьяна, спасибо, но у меня еще вопрос: В ответе Вы напасали: «Как видно из скрина в документе Реализация отгруженных товаров в НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ нет не только проводки 62ОТ.1 К 62.01, но и в проводок:
Д 90.02.1 К 45.02
Д62.01 К 90.01.1»,
посмотрите ,пожалуйста, скрины, там эти проводки есть, только с участием сч.98.01 , проводки в скринах я выделила красным карандашом. ЕСЛИ ЭТИ ПРОВОДКИ ПРАВИЛЬНЫЕ (прошу Вас подтвердить), то нет только 62ОТ.1 К 62.01 в налоговом учете. Посоветуйте с учетом того, что в плане счетов 62ОТ.1 у нас отмечен галкой Налоговый учет, что наш Админ. по поводу КЭШа сказал, что это ерунда, а к разработчикам обращаться длинная история, возможно ли сделать эту проводку в НУ(62ОТ.1 К 62.01) Операцией, введенной в ручную и какие регистры надо добавить к этой операции.
Здравствуйте, Любовь!
Если правильно понимаю, вы занимаетесь строительством и реализацией. Вы реализуете уже построенную недвижимость, право собственности на которую переходит после госрегистрации.
В программе 1С: Бухгалтерия 3.0 ни документ Реализация без перехода права собственности, ни Реализация отгруженных товаров движений по счету 98 и по регистрам не делаем.
У вас есть проводки со счетом 98, вероятно это связано со спецификой учета у застройщика.
У нас нет конфигурации Учет застройщика, подтвердить или опровергнуть правильность проводок со счетом 98 не могу.
Если считаете проводки со счетом 98 верные, то можно оформит документ Операция, введенная вручную. В 1С: Бухгалтерия 3.0 движений по регистрам делать не надо.
Рекомендуем за разъяснениями обратиться к разработчикам.
Благодарю Вас!!!