Были оприходованы операцией на счет 10.01 излишки по запчастям Дт 10.01 Кт 91.1 без НДС организация решила продать эти зап.части как товар операцией перевели с материалов на товар Дт 41.01 Кт 10.01 Провести реализацию не можем т.к для целей учета ндс этот товар не списан.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка Для целей учета НДС товар не списан при реализация излишков, оприходованных без НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Частичное принятие НДС .Отражение в книге покупок, если есть принимаемый и не принимаемый товар/услуги. Добрый день! Подскажите пожалуйста, в одной с счет фактуре есть принимаемый товар к НУ и не принимаемый к НУ (раздельный…
- Корреспонденция счетов НДС в прослеживаемых товарах при реализации товара в 1С Добрый день, Уважаемые Эксперты! Подскажите, пожалуйста, по вопросу проводок, формируемых в документе Реализация (акт, накладная, УПД). Ситуация такая: приобрели прослеживаемый…
- Раздельный учет НДС Добрый день! В документе "Поступление материалов" от 28.03.2022г. был неверно указан счет учета. Вместо 10.06 указали 10.01. Период закрыт. В…
- Принятие в расходы НДС при ввозе ЕАЭС при УСН Товар отгружен в декабре 2021 года. Заявление о ввозе товаров и оплата НДС проведены в январе 2022 года. НДС начислен…
Статьи по этой теме
- Счет 10.01 - Сырье и материалы Подчинен счету "Материалы" (10). Тип счета: Активный. Вид учета на счете: Количественный Налоговый Аналитика по счету "10.01": Субконто Только обороты…
- Платить ли российский НДС при купле-продаже товара за рубежом? Источник: Письмо Минфина от 07.08.2025 N 03-07-08/76744 Информация для: организаций Одна российская компания продала другой российской компании товар, купленный за…
- Можно ли перенести вычет импортного НДС по товару, если он продан на экспорт? Мы приобрели товар заграницей, вычет не применили. Товар продан на экспорт. Имеем ли мы право перенести вычет НДС при ВЭД,…
- Платится ли НДС с реализации товаров, если они находятся за границей РФ? Факт, известный каждому бухгалтеру: объектом обложения НДС признают операции по реализации товаров на территории РФ (ст. 146 НК РФ). Но…
Здравствуйте!
Обычно такое бывает при раздельном учете НДС.
Вести раздельный учет НДС в 1С значит, что в программе включено 2 настройки.
Если только одна, то можно сказать, что автоматизации РУ НДС нет.
Проверьте, пожалуйста, что стоят флаги
1) Главное – Настройки – Настройки налогов и отчетов – НДС – Ведется раздельный учет входящего НДС.
2) Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки плана счетов – Учет сумм НДС по приобретенным ценностям (По контрагентам и счетам-фактурам полученным) – стоит флаг По способам учета.
Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
—
По ошибке «Для целей учета НДС не списано товара…»
Посмотрите, пожалуйста, осуждение по теме
Ошибка «для целей учета НДС не списано 1 товар…»
Пробуйте такой вариант правок и сообщите о результате, пожалуйста.
Для продажи запчастей нет необходимости их переводить на 41. Продать можно и с 10-го счета. В этом случае реализация пройдет через 91 счет, а не через 90-й. Но общий финансовый результат будет тот же.
Еще один вариант — удалить перемещение с 10-го на 41-й счет. И оформить реализацию с 10-го счета. Статью выбрать в документе реализации, где флаг НУ и где Вид для НУ — Реализация прочего имущества.
Если такой нет в справочнике Прочие доходы и расходы, то создать. НДС в общем порядке, все как обычно — никаких особенностей и исключений в начислении. В проводках будет Д 91.02 вместо 90.03.
Год были оприходованы излишки запчасти без НДС, сейчас надо продать как товар эту запчасть, на данный момент продажа должна быть с НДС. Как провести реализацию с НДС? При проведении реализации в программе документ не возможно провести, пишет что для целей учёта НДС не списан один товар
Причина такого сообщения и вариант корректировки здесь
Ошибка «для целей учета НДС не списано 1 товар…» в 1С
Выполните рекомендации и сообщите, пожалуйста, о результате.