Добрый день! В организации на счете 20 ведется производство по номенклатурным группам. Каждая номенклатурная группа — это отдельный заказ покупателя, выполнение которого может длиться несколько месяцев, т.е. незавершенное производство. С февраля этого года было открыто отдельное подразделение Производство, на котором аккумулируются общепроизводственные затраты (аренда производственного оборудования, зарплата производственных рабочих, материалы для обслуживания производства). Всё это мы учитываем на счете 25. После закрытия месяца на счете 20 кроме номенклатурных групп появилось подразделение Производство, на котором собраны все эти затраты, и они переходят из месяца в месяц как незавершенное производство. Т.е. как будто не было их распределения со счета 25. Как настроить распределение счета 25, чтобы оно не зависало на счете 20 отдельным подразделением, а распределялось между номенклатурными группами? Может не нужно выделять отдельное подразделение Производство? Прилагаю скрины.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, материал, чтобы сразу все нюансы учесть
Косвенные производственные затраты (счет 25) с 2021
Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (ПРОФ)
Закрытие затратных счетов с 2021 года с учетом ФСБУ 5/2019 (КОРП)
.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, я хочу настроить учетную политику как в вашем примере, чтобы затраты со счета 25 списывались на счет 90. Но у меня в Учетной политике другой интерфейс. Где в моём случае мне убрать галочки: Выпуск продукции; Выполнение работ?
Счет 25 закрывается на счет 90.02.1, если не ведется учет по счету 20. А не если нет работ и услуг.
У вас, на сколько понимаю, по скрину — счет 20.01 используется.
Если не ведете вообще учет по счету 20.01, то уберите флаг напротив этого счета по ссылке Затраты учитываются на счетах.
Если нужно какие-то затраты списывать сразу в Д 90.08.2, то учитывайте их по Д 26, а не по Д 25.
Поняла, спасибо большое!