Добрый день, подскажите, пожалуйста, мы работаем с поставщиком по двум разным договорам поставки (в каждом договоре разные поставки). По договору 1 была сделана оплата, но товар получили на сумму, меньшую оплаты. Потом написали письмо поставщику и переплату по договору 1 зачли в оплату товаров по договору 2. Как это правильно отразить в 1С?
Работаем на ОСНО + НДС.
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.147.25).
Здравствуйте, Елена!
Сделайте взаимозачёт между договорами документом Корректировка долга из раздела Покупки — Расчёты с контрагентами.
Вид операции Прочие корректировки — поля Дебитор и Кредитор компания по которой производите взаимозачёт по договорам.
По кнопке Заполнить, заполнятся Дт и Кт задолженность во вкладках Дебиторская и Кредиторская задолженность.
Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность — сумма задолженности, которая будет зачтена после проведения взаимозачета.
Разница — должна равняться «0». Если в данном поле есть сумма, значит, задолженности не равны, и нужно откорректировать графу Сумму расчетов, указав в ней наименьшую сумму задолженности (сумму взаимозачета).
Вкладку счета учёта заполнять не нужно.
Спасибо за помощь, все получилось!