Добрый день.
ИП применяет УСН, ведет ВЭД.
В ноябре 2023 ИП импортировал товар из дальнего зарубежья.
Инвойс и ГТД оформлены в дол. В программе 1С Бухгалтерия 8.3.0. (ПРОФ) документ «ГТД по импорту» и документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» оформлены в дол.
А это значит, что в этих документах выбирается договор с поставщиком (Вид договора = с поставщиком; Валюта = дол.).
Расчет с иностранной компанией – поставщиком провели в декабре 2023 г в полном объеме, но в другой валюте (Юань).
Соответственно в документе «Списание с расчетного счета» Вид операции «оплата поставщику» выбираем договор с поставщиком (Вид договора = с поставщиком; Валюта = ЮАНЬ), т.к. перечисляем с расчетного счета ЮАНИ.
Т. о. в ОСВ имеем:
Дт. 60.22 8 000.0 руб.
Кт 60.21 10 000.0 руб.
Возникла курсовая разница.
Вопрос.
Каким документом в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0. (ПРОФ) нужно оформить зачет этих сумму с учетом курсовой разницы?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
У нас есть прекрасная статья с примером вашей ситуации, посмотрите, пожалуйста
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
Если останутся вопросы, буду рада помочь!
Добрый день.
В предложенном материале показано, что в документах «Поступление» и «Cписание с расч. счета» выбирается один и тот же договор.
Вопрос.
Как в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0. (ПРОФ) настроить такой выбор?
Товар оприходован по документу «Поступление», в котором указана валюта = дол.
В документе «Списание с расч. счета» валюта указана = Юань.
Название у договоров одинаковое, потому это это один и тот же договор по сути. Валюта у них разная — доллар и юань.
Пояснения об этом есть в тексте статьи.
Скрин прилагаю.
Рекомендуем в конце приписать валюту, чтобы не путаться. А оба договора поместить в Группу (папку) с таким же названием договора, но уже без уточнения валюты.
Добрый день.
Спасибо за рекомендации. Правильно заполнила ручную операцию «Зачет задолженности и оплаты в разных валютах» и все суммы по счету 60 «закрылись».
Но возникла дополнительная ситуация. Остались суммы по Дт 57.01 «Переводы в пути» и Дт 57.22 «Реализация иностранной валюты».
Товар от поставщика – иностранной компании получен в полном объеме. Расчеты произведены так же в полном объема.
Вопрос.
Должны ли на конец отчетного периода счета 57.01 «Переводы в пути» и 57.22 «Реализация иностранной валюты» обнулиться? И если да, то какими документами оформить в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (ПРОФ)?
Приложите, пожалуйста, скрины как сформированы обороты по счетам 57.01 и 57.22
Посмотрите, пожалуйста, нашу статью
Как конвертировать валюту с помощью счета 57 в 1С
.
Добрый день. Прикрепляю сканы.
Благодарю.
Давайте посмотрим карточку счета 57.01 и 57.22, что бы не делать скрин экрана сохраните карточку в PDF и отправьте.