Работа с ПНКО (платежной небанковской кредитной организацией) и отражение производства продукции для реализации при покупателе в 1С

Вопрос задал Кристина Ю.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли алгоритм отражения платежей и актов при работе с платежной небанковской кредитной организацией (далее ПНКО)?
Продавец ООО на УСН 6% оказывает услугу изготовления продукции по индивидуальному заказу покупателя с использованием материалов продавца (ООО). Оплату от покупателя проводим через ПНКО «Электронные платежи» (ПНКО «ЭЛПЛАТ»). ПНКО аккумулирует у себя поступления и направляет Покупателю на расч. счет. Также по итогам месяца поступают акты за услуги ПНКО. Как отразить весь описанный выше процесс в 1С Бух? Как для эквайринга? Каким документом «собрать» материал и работу в товар, если процесс изготовления происходит при покупателе и материал нужно списать?
Спасибо!

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, фразу: «ПНКО аккумулирует у себя поступления и направляет Покупателю на расч. счет.»

    Вы наверно имели ввиду Продавцу, т.е. вам?

  2. Светлана, добрый день! Да, денежные средства, которые поступили в ПНКО от покупателей потом направляются нам на расчётный счёт, т. е. Продавцу товара/услуги. Спасибо за уточнение.

  3. Спасибо за уточнение.

    По сути схема аналогична учету при оплате платежной картой:
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой в 1С

    Вы пишите, что ПНКО в конце месяца выставляет акт на услуги, это акт на процент, который они берут при переводе денег или другие услуги обслуживания?
    С НДС или без НДС?

    Процесс сборки продукции происходит в момент продажи.
    Материалы учитываются на каких счетах для производства продукции?

  4. Добрый день! Светлана.
    1. По итогам месяца ПНКО выставляет три акта
    — на свои услуги (процент за перевод) — нужно уплатить на расч. счет ПНКО.
    — за услуги привлечения клиентов к использованию ПНКО — эти средства поступят на сет Продавца (т.е. наш).
    2. Все взаиморасчеты идут без НДС.
    3. Процесс изготовления и сборки происходит в момент продажи (в присутствии покупателя).
    4. Материалы и оборудование для изготовления закуплено, но не знаю на какой счет отнести. Подскажите, пожалуйста как это корректно оформить в 1С.

    И еще нюанс. Изготовление товара производится из трех деталей плюс услуга изготовления. Т.е. у разных поставщиков закуплены детали (15 вариантов) из которых собирается изделие по заказу покупателя.

  5. 1. Получается, что ПНКО не удерживает комиссию за перевод из поступлений Покупателей и перечисляет вам полную сумму.
    Схему по реализации можно оставить, указав в настройках вида оплат, в отчете о розничных продажах, комиссию банка = 0%.
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой в 1С

    Услуги за перевод оформляете через документ Поступление (акты, накладные, УПД) — Услуги (акт, УПД): Дт Счет затрат Кт 76.09

    Оплату услуг через документ Списание с расчетного счета: Дт 76.09 Кт 51

    2. Для рекомендации схемы по производству продукции уточните: существует ли вероятность перехода на ОСНО или УСН Д-Р?

  6. Добрый день! Светлана, спасибо за пояснения части 1.
    2. Нет переход на ОСН или УСН Д-Р не планируется. Будет применяться только УСН 6%.

  7. Спасибо за уточнение.

    Предлагаю следующую схему учета в 1С:

    1. Поступления материалов оформляете на счет 10.01

    2. При оформлении покупки создаете документ Комплектация номенклатуры (Склад — Комплектация номенклатуры)

    3. В поле комплект создаете карточку номенклатуры, которую будете реализовывать, считаю, что так как вы производите товар сами, то вид номенклатуры укажите Продукция, и счет учета будет 43.

    4. В табличной части заполняете наименование и количество материалов, которое пошло на изготовление продукции. Проводка по документу будет Дт 43 Кт 10.01

    5. Далее создаете чек (Продажи — Розничные продажи (чеки)) на данную продукцию и указываете цену реализации с учетом ваших услуг по изготовлению.

    6. В конце дня закрываете смену по кнопке Закрыть смену в журнале Розничные продажи (чеки) и создается автоматически документ Отчет о розничных продажах (Продажи — Розничные продажи — Отчеты о розничных продажах).

    Материал по теме:
    Документ Отчет о розничных продажах в 1С
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата наличными в 1С
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку: оплата платежной картой в 1С

  8. Светлана, подскажите, пожалуйста, если с начала года вели учет по сч. 20 (ООО УСН доход) по оказанным услугам. С даты когда начали продавать товар сродственного производства нужно добавить счет 43? Или учет по услугам тоже перевести со сч. 20 на сч. 43?

  9. Вы имеете ввиду затраты связанные с оказанием услуг учитываете на 20 счете?
    По такой схеме:
    Оказание услуг: прямые затраты учитываются в момент их реализации в 1С

    Если нет, то опишите как ранее вели учет, используя счет 20.

  10. Добрый день!
    Светлана. ООО на УСН 6%.
    Ранее у предприятия была только одна деятельность: оказание услуг тех. осмотра трансп. средств. Все расходы (ЗП, налоги, услуги и товары, амортизация для выполнения ТРУ).
    В феврале 2024г была добавлена еще одна деятельность, изготовление товара по индивидуальному заказу. Товар изготавливается в присутствии покупателя из материалов продавца. Оплату проводим с применением ПНКО (деньги получаем на расч. счет от ПНКО).
    В этом случае с даты когда начали продавать товар собственного производства нужно добавить учет по счету 43, а услуги вести по сч. 20? Или учет по услугам тоже перевести со сч. 20 на сч. 43?
    Спасибо!

Добавить комментарий