Компания на УСН. Перевел нам клиент аванс 1 млн (62 счет). Клиент ликвидировался деньги возвращать некуда, нужно ли отражать на 007 счете при отражение доходов . Как отразить в 1С 8,3 данную сумму на доходы.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Дебиторскую задолженность, которая списана в связи с ликвидацией контрагента, на забалансе отражать не нужно. На счете 007 учитывается задолженность, если есть вероятность что долги еще можно вернуть (например, при списании в связи с истекшим сроком исковой давности).
Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме здесь:
Списание задолженности контагента исключенного из ЕГРЮЛ
Списание кредиторской и дебиторской задолженности в 1С 8.3 — пошаговая инструкция, проводки
Списание кредиторской задолженности ликвидированного поставщика на УСН
.