Добрый день!
При регистрации нескольких УПД в 4кв.2024г. нами допущена ошибка, занижена стоимость покупки (где-то пропустили доставку, где-то недоразнесли купленный материал).
10.01.2025г. сделали Корректировку поступления с видом операции «Исправление собственной ошибки».
Сформировали Уточненную декларацию по НДС за 4кв.2024г. , Раздел 8.1 сведения из доп.листов книги покупок заполнился верно
Помогите пожалуйста, не знаю как в 1с правильно выбрать признак актуальности чтоб в налоговой сели данные только по исправлениям :
Раздел 8 — Актуальны
Раздел 8 Прил.1 — Неактуальны
Раздел 9 — Актуальны
Правильно ли я делаю?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Останутся вопросы, пишите.