Закупили сырье для производства продукции в Беларуси. Как учитывать в 1С и какие отчеты (в какие сроки) направлять? Прошу подсказать, сталкиваюсь с такой ситуацией первый раз
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, сырье будет как давальческий материал? Т.е. сторонняя организация по вашему заказу из ваших материалов будет производить продукцию?
Мы сами производим.
1. Какой пакет документов направлять в ФНС в электронном виде и что необходимо предоставлять на бумажном носителе?
2. Статистическая форма передается по ТКС или на бумажном носителе?
Вы молчите. Может, я некорректно задала вопрос? Продавец сырья — БЕЛАРУСЬ, покупатель — РОССИЯ. Российская компания производит продукцию и продает, в производстве используем сырье, произведенное в РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.
1) Импорт товаров из ЕАЭС НДС уплачивается в налоговую, а не в таможенный орган.
Не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных из ЕАЭС товаров, импортер
самостоятельно исчисляет НДС и уплачивает его в ИФНС;
оформляет Заявление о ввозе товаров для определения суммы НДС. Оно входит в пакет подтверждающих документов и сдается одновременно с декларацией о косвенных налогах в ИФНС.
Начисление НДС при импорте товаров из ЕАЭС осуществляется с помощью документа Заявление о ввозе товаров
2) Необходимо заполнить Заявление о ввозе товаров и получить отметку ИФНС о его регистрации и уплате НДС.
В программе 1С документ Заявление о ввозе товаров нужно оформить тем же месяцем, что и принятие на учет товаров — для корректного заполнения декларации по косвенным налогам.
Как представить в ИФНС Перечень заявлений о ввозе товаров при экспорте из ЕАЭС в 1С?
3) В ИФНС сдается декларация по косвенным налогам. Обязанности по ее сдаче распространяются и на импортеров-неплательщиков НДС.
4) В ФТС представляется Статистическая форма учета перемещения товаров.
Статистическая форма представляется в таможенные органы не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором отгружен (получен) товар.
Форму можно выгрузить из 1С и отправить из личного кабинета на портале ФТС.
Подробнее:
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Дополню по теме.
В вашем случае покупка в ЕАЭС отражается в 1С по такому алгоритму. Важно пройти по каждому пункту и именно так отразить операции
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Например, в документе Поступление ставка НДС должна быть Без НДС. СФ здесь не регистрировать, даже, если поставщик дал документ с таким названием! Потому что в Поступлении речь только о СФ по законодательству РФ. Нюансов много — поэтому надо обязательно время уделить изучению данного материала.
1.Какой пакет документов направлять в ФНС в электронном виде и что необходимо предоставлять на бумажном носителе.
Не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных из ЕАЭС товаров, импортер (п. 13, п. 19, п. 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов…, приложение N 18 к Договору о ЕАЭС от 24.04.2014 (далее Протокол ЕАЭС)):
самостоятельно исчисляет НДС и уплачивает его в ИФНС;
оформляет Заявление о ввозе товаров для определения суммы НДС. Оно входит в пакет подтверждающих документов и сдается одновременно с декларацией о косвенных налогах в ИФНС.
Заявление о ввозе товаров представляется в ИФНС одним из вариантов (пп. 1 п. 20 Протокола ЕАЭС):
в электронном виде с электронно-цифровой подписью;
в четырех экземплярах в бумажном виде, если электронно-цифровая подпись отсутствует.
На практике налоговики просят электронный документ.
Отчетный период по НДС при импорте из ЕАЭС — месяц, а не квартал, как по НДС на внутреннем рынке.
Декларация по косвенным налогам сдается ежемесячно до 20 числа! Это отчетность именно по начисленному косвенному НДС. Подробнее
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 1 квартале 2025 в 1С (20.02.25, 20.03.25, 21.04.25)
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС во 2 квартале 2025 в 1С (20.05.25, 20.06.25, 21.07.2025)
Вычет этого НДС отражаете в обычной декларации по НДС. Это после того, как налоговики вернут Заявление о ввозе с отметкой.
Факт получения отметки ИФНС об уплате НДС в Заявлении о ввозе товаров оформите документом Подтверждение оплаты НДС в бюджет в разделе Операции — Регламентные операции НДС.
Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С (25.04.25)
2. Статистическая форма передается по ТКС или на бумажном носителе?
При импорте из ЕАЭС Организация обязана представить в ФТС (Федеральная таможенная служба) Статистическую форму учета перемещения товаров (утв. Постановлением Правительства от 19.06.2020 N 891).
Статистическая форма представляется в таможенные органы не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором отгружен (получен) товар.
Форму можно выгрузить из 1С и отправить из личного кабинета на портале ФТС.
Способ передачи — электронный.
Пригодится
Представление статистического отчета в ФТС в электронном виде в 1С
Работаю согласно инструкции, но похоже что-то упустила.Файл прилагаю
Пожалуйста, дайте ответ на вопрос выше
Ответ не получила. Вопрос решила самостоятельно
Надо заполнить графу 14
Рада что у вас всё получилось!
Вопрос решила самостоятельно
Евгения, отлично! Спасибо, что поделились. 🌼🌼🌼
А что сделали — расскажите.
Заполнила форму на сайте-это первое. На сайте можно по кнопке … увидеть что требует таможня. Например: ОКАТО указала свой и это неверно ,необходим ОКАТО присвоенный к области. Странно ,но они разные. В нашем контракте прописаны рубли и нет USD и я не указала… Но для этой формы пересчет делать надо. Первый раз столкнулась ,поэтому так
Да, у ФТС свои приколы — это вы точно подметили. И на счет ОКТМО в т.ч.
А что касается долларов, это стат. форма же по сути. И идет пересчет в одну валюту, чтобы были сравнимые показатели у всех одинаковые.
Поэтому мы в нашем материале, который выше обсуждали, на долларах делаем акцент.
Если сумма в долларах посчиталась неверно (например, курс не загружен, неправильная дата заявления и т. д.), то, чтобы сумма пересчиталась, удалите полностью строки в заявлении, заполните его заново и проведите.
Представление статистического отчета в ФТС в электронном виде в 1С
Отлично, что со всем так углубленно разобрались по первой поставке — большое важное дело сделали! 🏆🏆🏆
Мария, благодарю вас за помощь. Очень помогли ваши инструкции. Я еще использовала в работе ИТС
Всегда рады вам помочь! И комплексный подход к вопросу, как у вас, это то, что нужно. 🦉🦉🦉