Здравствуйте. В Декларацию по НДС случайно попала счет-фактура за пределом 3 лет. Как пояснить ИФНС из требования. и убрать эту счет фактуру? Нужно ли отдельно сдавать уточненную декларацию по НДС?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
1. Оформите документ Операции, введенные вручную вида Сторно документа. В поле Сторнируемый документ — Счет-фактура полученный.
Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо на вкладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату квартала, в котором был принят НДС к вычету.
2. Сформируйте уточненную декларацию по НДС за квартал, в котором был ранее принят к вычету ошибочный НДС.
3. Подготовьте пояснение для ИФНС — кратко описать суть ошибки (техническая ошибка, случайно включена СФ за пределами 3 лет).
Корректировка по НДС, нужно убрать вычет за прошлый квартал и лишнюю реализацию в 1С
Что делать, если пришло требование о представлении пояснений к декларации по НДС
Дополнительно:
Как убрать вычет НДС из книги покупок по требованию ИФНС в 1С