Поступление из переработки давальческого сырья

Вопрос задал Татьяна Х.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день!

Фирма на ОСНО закупает и продает товар, который необходимо было сдать на доработку через операцию «Передача сырья в переработку». В Дальнейшем товар был продан, часть товара осталась на складе. При закрытии месяца была сделана Регламентная операция «Корректировка выпуска продукции»., которая списала в НУ всю стоимость товара. Подскажите почему так могло произойти и является ли это ошибкой?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    Если была переработка, почему отражаете на 41 счет?

    Сверьтесь с алгоритмом Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца так отражали?

    Если все отражали согласно инструкции, пришлите в одном файле Word скрины документа Передача сырья в переработку + его проводки и Поступление из переработки (все вкладки) + его проводки.

  2. 43 счет организация не использует, провели все через 41 счет. Да, все отразили согласно инструкции

  3. Сделайте, пожалуйста, копию базы.
    В копии базы в документе Поступление из переработки на вкладке Счет затрат, выберите номенклатурную группу не общую (основную), а ту которая относится в давальческой схеме. Если такой номенклатурной группы нет, создайте ее, например, Производство (переработка).

    Отмените закрытие ноября и выполните снова.
    Сообщите о результате.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

  4. подскажите пожалуйста где это установить в настройках? у нас не выходят номенклатурные группы

  5. Приложение № 1

    Пришлите, пожалуйста, скрин Главное — Учетная политика, чтобы было видно настройки 20 счета.
    Еще уточните, вы когда делали поступление из переработки у вас не заполнена вкладка Услуги. Как вы отражаете услуги которые вам оказывает переработчик?

  6. Скрин во вложении. Не могу найти где поставить галочку Номенклатурные группы. Услуги переработчика мы отражали через поступление услуг, отдельным документом. Необходимо отражать все вместе?

  7. Поняла, все дело в том, что у вас сейчас только одна номенклатурная группа.
    Зайдите в раздел Справочники — Номенклатурные группы и создайте номенклатурную группу назовите: Производство (переработка).

    Да, услуги от переработчика отражаем в документе Поступление из переработки
    Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца

    Почему нельзя установить детализацию затрат до Номенклатурных групп в 1С?

  8. С Номенклатурными группами получилось, проставила везде все так, как в инструкции, но почему-то на 43 счете не указывается стоимость не по БУ, не по НУ. Почем так может быть? При закрытии месяца ошибка все равно повторяется

  9. проставили учет по плановой себестоимости и теперь в поступлении из переработки проставились суммы, но при закрытии месяца все равно идет полное списание стоимости в НУ. вернулись к начальной ошибке

  10. Услуги от переработчика не можем отразить в документе, т.к. он дал УПД датой позже, чем в программе отражено поступление из переработки. Поправить к сожалению не можем

  11. Давайте еще проверим настройки затрат.
    Главное – Налоги и отчеты – Налог на прибыль – Способ формирования стоимости продукции, работ, услуг.

    Подробнее в разделе Прямые затраты в НУ (ОСН) статья Прямые производственные затраты (счет 20) в 1С

    Заполните настройки, отмените закрытие ноября и выполните снова.
    Сообщите о результате.

  12. Добрый день! Да, ошибка скорее всего в настройке прямых расходов: в скринах приложено как у нас настроена сейчас учетная политика с 2023 года. У нас не отмечено, что материальные расходы относятся к прямым, но не проставлен счет 20.01, и поэтому вся сумма списалась в 90.08, правильно? Как можно исправить эту ошибку? Это конец года и менять настройки с начала 2024 года проблематично, т.к. придется перезакрывать весь год. Услуг переработки было только две и они были в конце года. Можно вручную поменять сумму, которая списывается на сч 90.08?

  13. У нас отмечено, что материальные расходы относятся к прямым *

  14. У вас операции 2024 г., поэтому все действия сначала выполняем в копии базы.
    В копии поменяйте сейчас настройки, посмотрите как закроется.
    По идее за 4 кв. из-за того что в НУ все расходы признались, т.е. завышены расходы — занижен налог на прибыль. Это значит надо сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2024 г.

    Перечень прямых расходов нужно создавать на каждый календарный год, если у вас только перечень за 2023 г., то в 2024 у вас прямых не было в НУ.

    А еще услуги от переработчика в ноябре отражены? Их тоже надо на 20 счет и номенклатурная группа Производство (переработка)

    Как сделать копию базы 1С 8.3

  15. спасибо большое, получилось разобраться!

Комментарии закрыты.