Добрый день. Согласно учетной политике. организация формирует резерв отпусков только в бухгалтерском учете По колдговору работникам полагаются дополнительные выплаты как премия к юбилейным датам, материальная помощь и т п , далее по тексту социальные . Социальные выплаты отражались проводками ДТ 91 .02 Расходы не принимаемые для целей налогообложения Кт 70 . По замечаниям аудиторов на социальные выплаты следует создавать резерв. По созданию резерва на социальные выплаты сформировались проводки Дт 91.02 Расходы, не принимаемые для целей налогообложения Кт 96. В НУ сформировалась постоянная разница Дт 91.02 ПР Кт 96 ПР. При начислении социальных выплат формируются проводки Дт 96 БУ Кт 70 , Дт 96 ВР Кт 70, Дт 91.02 НУ Кт 70 , Дт 91.02 ПР Кт 70. Просим подсказать какие настройки следует выполнить в программе , чтобы корректно формировались проводки по отражению временных и постоянных разниц.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Дополнительных настроек не требуется, главное чтобы в способе отражения была указана статья расходов, не принимаемая в НУ:
Тогда при начислении резерва проводки будут:
А при использовании: