Добрый день. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте, также дебиторская задолженность в рублях с этим же контрагентом. Сейчас проводим взаимозачет. Проводим через документ Операция (операция введенная в ручную). При взаимозачете сумму долга, которую засчитываем пересчитываем по курсу на дату проведения взаимозачета. Но как при такой операции провести переоценку остатков валютных ценностей непосредственно перед взаимозачетом. Из-за того, что не происходит переоценка валюты на дату проведения взаимозачета, на конец месяца переоценка неверно рассчитывается. Скажите, как лучше провести данную операцию.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Автоматического расчета для документа Операция, введенная вручную нет. Этот документ полностью вручную заполняется, сами контролируем — проводки, Дт Кт, суммы БУ и НУ.
Прямо в самом документе делаете еще проводку на курсовую разницу Д 91.02 или К 91.01. Смотря в какую сторону разница получается при расчете. Сумма будет только в рублях.
Всю аналитику можете скопировать из стандартного документа, где автоматом эта проводка есть. Т.е. ту же статью берете и т.д.
Спасибо. А по другому никак нельзя провести. Может быть документом Корректировка долга?
Такие корректировки «мультивалютные» через Операцию. Корректировка долга такое не умеет.