Взаимозачет, если кредиторская задолженность в валюте, а дебиторская задолженность в рублях в 1С

Вопрос задал Ольга К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте, также дебиторская задолженность в рублях с этим же контрагентом. Сейчас проводим взаимозачет. Проводим через документ Операция (операция введенная в ручную). При взаимозачете сумму долга, которую засчитываем пересчитываем по курсу на дату проведения взаимозачета. Но как при такой операции провести переоценку остатков валютных ценностей непосредственно перед взаимозачетом. Из-за того, что не происходит переоценка валюты на дату проведения взаимозачета, на конец месяца переоценка неверно рассчитывается. Скажите, как лучше провести данную операцию.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Автоматического расчета для документа Операция, введенная вручную нет. Этот документ полностью вручную заполняется, сами контролируем — проводки, Дт Кт, суммы БУ и НУ.

    Прямо в самом документе делаете еще проводку на курсовую разницу Д 91.02 или К 91.01. Смотря в какую сторону разница получается при расчете. Сумма будет только в рублях.

    Всю аналитику можете скопировать из стандартного документа, где автоматом эта проводка есть. Т.е. ту же статью берете и т.д.

    2
  2. Спасибо. А по другому никак нельзя провести. Может быть документом Корректировка долга?

    1. Такие корректировки «мультивалютные» через Операцию. Корректировка долга такое не умеет.

Комментарии закрыты.